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老师好!公司内Z问题,我们沙场外包,洗沙方给我们开成本票,然后现在让先替他支付款,我现在这个账务咋挂?

2024-04-25 12:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-25 12:49

您好,先挂预付款科目。

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快账用户9535 追问 2024-04-25 12:50

预付款直接挂到加工费名字吗?

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齐红老师 解答 2024-04-25 12:51

预付款按供应商项目核算

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快账用户9535 追问 2024-04-25 12:53

那我的理解老师你看下对不对?我提前垫付的先挂预付款里面,没有付的挂到应付里面,最后算账两个加起来是他给我们开来的成本票合计,合计加工费数减去预付的就是还要再付给他的?

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快账用户9535 追问 2024-04-25 12:54

那这个预付款的钱付了!做借预付账款贷银行存款,那收到票时做借生产成本,贷预付账款?

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齐红老师 解答 2024-04-25 12:55

是这样的,为了方便核算预付、应付启用一个就可以

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快账用户9535 追问 2024-04-25 12:56

那我就用应付吧?现在付款做借应付账款贷银行存款,拿到票做生产成本贷应付账款?这样行不行?

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齐红老师 解答 2024-04-25 12:57

可以,这样是可以的

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您好,先挂预付款科目。
2024-04-25
你好,实际是应该支付给对方这个属于对方的收入是吧,但是现在对方隐瞒了这笔收入。
2023-12-21
你好; 借应收账款或者银行存款 贷主营业务收入;应交税费-应交增值税 ; 你到时要把生产成本转到库存商品 ;转主营业务成本去 
2024-04-09
您好,计入营业外收入即可
2023-12-19
你的意思就是说,你现在向施工方收取一些费用,那么你像人家收取费用的话,你就正常收钱,给他开票,注意收入就行呀,什么样的形式收钱,这个就要看一下你具体是为对方提供了什么服务,而收取的那个资金呢。
2022-03-31
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