在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
老师好,员工出差的补助跟差旅费报销一起发放,这个补助没有发票,将来汇算清缴要调增吗
老师,公司给供应商的售后人员报销的差旅费能计入费用吗,需不要汇算清缴时调增
您好老师,管理费用中有一笔电费没有发票,汇算清缴时从哪项里调增啊
老师年度汇算清缴所得税申报,之前计入的劳务费,一直没有发票回来,要调增是填在调整表的哪一栏呢?
您好老师,之前记入销售费用的差旅费没有发票需要调增的汇算清缴在哪一栏调增啊
老师好,任意盈余公积可以拿来分红吗
老师,我们公司不是厂房租赁公司,也没有经营范围,电网把电费开给我们公司了,户头是我们公司,我们公司要把电费开给其他单位,可以开吗
公户支付车保险费4783.06元,开发票金额4363.06元,代收车船税240元,会计分录怎么写?
老师,劳务派遣的员工需要上残保金吗
公立医院是免税,所有税都不要交纳,只需要交个税。但是与供应商合作,是不是开专票普票都行呢,跟供应商沟通时候,应该怎么区分开哪种票对医院有利呢?新手小白,说通俗易懂一点
你好,老师, 购销合同上面如果标注含税价格的话申报印花税就只能按这个含税价格去申报吗?
小规模纳税人,做亚马逊跨境电商,税务如何处理?
你好老师,负债类的往来科目不能一直在那里挂账吧
高新技术企业在填写第四季度研发加计扣除要怎么填,是放第三季度预填,还是要等到汇算清缴后在办理退税?
老师,购买设备,这个设备必须要供应商安装才能使用。那么对方开具9%增值税发票建筑服务可以吗?
好的,感谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。