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老师,煤气站销售煤气,收到客户预存款1000元(存1000元,每罐可以少10元,每罐120元) 客户存了1000,马上订购了一罐 收到预收款 借:银行存款1000 贷:预收账款1000 购买1罐煤气 借:预收账款 120 贷:主营业务收入 95.7 销售折让 10 应交税费-应交增值税 14.3 这样感觉不对,库存商品没有减少,应该怎么做?

2024-04-25 19:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-25 19:11

您好 还少做了一笔分录 借 主营业务收入 贷 库存商品

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快账用户5060 追问 2024-04-25 19:12

这样的话,主营业务收入就冲减掉了?

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齐红老师 解答 2024-04-25 19:15

抱歉 我打错字了 实在对不起 借 主营业务成本 贷 库存商品

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快账用户5060 追问 2024-04-25 19:18

老师,加上你这笔,我前面那2笔对吗? 还有那10元,是写销售折让吗

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齐红老师 解答 2024-04-25 19:28

每罐可以少10  您发票按照多少开具

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快账用户5060 追问 2024-04-25 19:30

老师,发票按120和110这2种情况开,该怎么处理?

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齐红老师 解答 2024-04-25 19:36

按照120开就没有体现折扣啊 要做发票一栏开120 一栏开-10  这样最终就是110  发票按照110确认收入就好了

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快账用户5060 追问 2024-04-25 19:38

如果发票按110开,我前面那样做分录对不对?

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齐红老师 解答 2024-04-25 19:39

本来120的东西 按照110给对方 是吧

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快账用户5060 追问 2024-04-25 19:41

是的,120/罐,收款只收了110/罐

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齐红老师 解答 2024-04-25 19:47

借:预收账款 120 贷:主营业务收入 95.7 销售折让 10 应交税费-应交增值税 14.3 借方预收账款不能是120啊 您减少了人家的120款不行的 如果按照110开 直接写分录 借 预收账款 110 贷 主营业务收入 95.7 贷 应交税费-应交增值税 14.3

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快账用户5060 追问 2024-04-25 19:50

如果是按110做主营业务收入,做预收账款,那优惠的10元怎么体现呢? 因为本来是卖120,我只收了110

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齐红老师 解答 2024-04-25 19:50

借 预收账款 110 借 销售费用 10 贷 主营业务收入  贷 应交税费-应交增值税  要体现的话 就这样写分录

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快账用户5060 追问 2024-04-25 20:08

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-25 20:15

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您好 还少做了一笔分录 借 主营业务收入 贷 库存商品
2024-04-25
1.借,库存现金2000 贷,银行存款2000 2.借,银行存款50000 贷,实收资本50000
2022-04-11
你好;    可以这样来做 ; 你内账的话;  不考虑按照外账的视同销售分录处理;  做两笔; 看你自己的分录写即可  
2023-02-10
你好,2023年3月5日,马华在对财务报表的营业收入进行审计时发现,2022年的营业收入中包含了对君晓公司的销售收入,而华兴公司在2022年底之前并未采取任何补救措施。这意味着,华兴公司在未达成价格减让与退货事宜的一致之前,将继续承担因销售给君晓公司而产生的风险和责任。 为了解决这个问题,华兴公司应该立即与君晓公司进行沟通,商讨退货或价格减让的事宜。如果君晓公司拒绝退货或价格减让,华兴公司可以考虑采取法律手段解决争议。 此外,华兴公司也应该对其内部的销售管理和会计核算流程进行审查,以确保类似的问题不再发生。 总之,华兴公司需要采取积极的措施,解决与君晓公司的争议,避免可能产生的财务和声誉损失。同时,公司也需要加强内部管理,确保财务报表的准确性和透明度。
2024-04-07
借银行存款 贷短期借款50 2.借银行存款 贷长期借款1000 3.借在建工程10%2B0.5%2B0.1=10.6 应交税费-应交增值税(进)1.3 贷银行存款11.9 4.借在途物资 8 应交税费-应交增值税(进)8*0.13=1.04 贷预付账款9.04 5.借在途物资0.25 贷银行存款 6.借原材料 8.25  贷在途物资8.25
2022-12-19
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