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我们公司没有设仓储。因为最近销项比较多,提前进了一批货,已付钱,票也到了。货的话先放对方仓库。要的时候再去拿。我这个账务写借在途物资 借待认证进项税额 贷存款嘛?

2024-04-25 20:21
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齐红老师

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2024-04-25 20:21

您好,这个的话,是可以的,这样写

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您好,这个的话,是可以的,这样写
2024-04-25
同学你好 借: 在途物资 应交税费-待认证进项税 贷: 应付账款 8月份销售10吨时,做以下账务处理: 借: 库存商品 贷: 在途物资 销售时: 借: 应付账款 贷: 主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
2024-01-05
同学你好,把已经认证抵扣了的进项发票,再退给对方红冲比较好。
2022-10-12
借,原材料 加工,计入委托加工物资处理
2022-04-05
嗯,这样做就可以的哦
2020-08-01
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