你好,你们准备做现金发放吗?
老师:刚来转行一家新开业单位。现没财务,没出纳。我来做会计,这样手工先做记账凭证,可以吗?还是要等出纳来把付款凭证写了,后附原始单据。然后我才这样做记账凭证呢?那个付款凭证是不是出纳做的?还是我可以一起做?记账凭证是根据付款凭证才做的吗?还是直接根据原始凭证做? 请老师详细介绍一下, 谢谢!
老师,现在都是电子发票,开给客户之后没有记账联,或者对方开来的电子发票也没有发票联或者抵扣联,请问做账的时候用什么做原始凭证呢,谢谢
老师,请问我找人工来抵扣企业所得税,然后实际上我没有发,只是找假的来抵扣,然后我做账的时候这个记账凭证就没有发工资的原始凭证,我这张记账凭证就没有原始凭证,请问这种要怎么做
老师我想问一下,就是我们公司是高薪企业,有关于研发费用,然后我刚接过来,没个月涉及到研发领用原材料这个,但是实际工作中我也没有看见领料单,看去年凭证都是没有附件领料单据,而且记账凭证上写的是总账系统自动转账,我也看不出来是怎么弄的,那么请问我现在应该怎么去弄这个研发领料呀
公司的主营业务收入是车辆租赁费,申报印花税的时候应该按买卖合同申报还是财产租赁合同申报
酒店住宿业一次性用品怎么入账
老师,请教一个函数公式
请问老师,为什么王文文老师讲的和书上怎么不一样?还是我理解有偏差?
请问老师,进口货物,预付了货款 借:预付货款 (按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价) 贷:银行存款 商品入库 借:库存商品(增值税海关缴款书完税价格)代:预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格,多的钱不退回,怎么处理 ?(合同上外币金额大于报关单上外币金额)
工厂应收应付都是月结的,是一个客户多次下单那种。我可以在月末对好账后把同一个客户的对账单汇集在一起。只做一笔销售货物确认收入的分录吗?
一般什么公司会需要废电缆,废电机,废铜,废灯罩等这些废旧物资
老师好,小规模公司2季度因为红冲1季度发票,销售额是-62605.2,税额是-626.09,现在申报增值税比对不通过是怎么回事呢?相差额是1252.07,该怎么处理呢?
老师四月份有笔采购货款忘记写凭证了,导致银行流水查1542元,老师可以把账做到这个月吗?
平均风险股票要求的报酬率和股票市场的平均风险报酬率含义不一样吗?
我不懂老师,我第一次做,就是实际上没发,然后用人家做工资来抵扣,这种怎么弄原始凭证
你现在弄不了其他的转账做不了,只能是发现金。你当地税务局认可现金吗?如果认可的话,你就做一个工资表,让他签字,然后给他申报个税,借应付职工薪酬,工资 贷现金。
计提,借主营业务成本或是管理费用,贷,应付职工薪酬、工资。
我当时报资产负债表的时候我已经把银行存款当发工资减少了,现在要怎么办,银行存款减少了
得有银行流水 你们能提供的吗
不能呜呜呜,怎么办老师
那你现在做一个借银行存款贷库存现金的。
相当于又把钱存进去吗?那也没有银行回单
你好,这相当于是红冲之前错误的在做正确的。调整错误的。