亲,是从库存交易生成应付单的吧?由于没有生成凭证,总账模块查询不了供应商。只能在应付单查询

采购业务中货物已经到了,钱也付了,只是发票没到,有时商家会好几个月的采购汇总一起开具,金额也不会改变。我现在将汇总发票对应一个明细清单,放在最后一次付款的付款赁证后面。想问一下,有没有更好地办法,查询商家还欠多少发票?
老师您好,我是2021年来到单位的会计,2017年我单位采购私对私打款取得普通发票340万元,一直账上有340万元应付账款。今年税局根据供应商所在税局下发协查《已证实虚开发票通知书》,通知单位接受虚开发票须提供账簿稽查,老板说账簿已丢失,税局认可我们销售正常但因无账簿对我单位核定征收追缴8万多元,但又根据《征管法》第四十七条已过追征期本次检查不予追缴。现在老板要求我冲掉应付账款 把他个人采购款挂上账。我不知挂账有没有风险,核定征收意味着不认可成本那我能把其他应付款做进来吗?岂不是老板从公司取得款不用交个税了?会计有没有风险呢?如果不把个人款挂进来怎样冲销应付账款呢?
老师,我想咨询一下,之前我收到了一个货款,但是认为只是货款,在供应链下的应收账款管理模块下的收款单据录入,就入的预收账款,现在发现是押金,需要从预收账款转到押金,但是没有开发票,这个在供应链怎么操作?
老师您好,家私厂买了很多原材料,金额不大,几十几百到几千,但是一个月下来就很多笔。只有供应商给到的送货单和这边付款凭证没有发票。像这种到最后有没有进项税?进项怎么算?
老师,年前的一张费用发票现在开过来了,我直接放在凭证后面可以吧,但是进项有2万多在这个月,之前的凭证是借成本贷应付账款,没有把进项单独入账,等于多入账成本2万多,现在可以多开2万多的发票附在之前那个凭证后面吗?但是这个月进项怎么写分录啊老师,我汇算清缴也做完了,没有调增这部分进项的费用
0报税公司自己怎么报税,需要注意什么
老师 自然人电子扣缴端进去之后什么数据都没了 是怎么回事?上个月还正常报送 ….
员工的离职经济补偿金是选在什么时间申报的?比如今天发放的
老师,你好,我们是高新技术企业,我申报5月增值税时,系统这个月怎么不自动弹出加计抵减税额了呀
朴老师,我想问一下江苏徐州丰县,社保基数5000月,个人承担咋计算的,可以写一下吗?顺便问一下,然后公司给员工由4952社保基数变更为5000,能以前月份的差额,公司已补缴了,那我现在6月份了,但是个税系统是5月,实际申报提交的是员工4月份的工资,能我在个税系统填,因为做了社保基数变更。我填多少?在个税系统的养老,医疗和失业那栏各填多少?
有老师了解江西于都跟江西兴国这两个地方吗?是有税收优惠还是有什么补贴政策?适合什么样的企业?有什么要求?
老师,我想问一下江苏徐州丰县,社保基数5000月,个人承担咋计算的,可以写一下吗?顺便问一下,然后公司给员工由4952社保基数变更为5000,能以前月份的差额,公司已补缴了,那我现在6月份了,但是个税系统是5月,实际申报提交的是员工4月份的工资,能我在个税系统填,因为做了社保基数变更。我填多少?在个税系统的养老,医疗和失业那栏各填多少?
4月申报工会费的申报表和完税证明怎么在电子税务局补打
老师,我们小规模纳税人,26.5月银行对公账户给员工A发放26年3月工资3000,和26.4月工资4000,那我现在申报自然人扣缴端个税所属期为26.5月的综合所得工资,员工A的本收入应该写多少? 1、写7000元实发工资吗? 2、还是写7000元实发工资+ 五险个人承担的金额451.69=7451.69 ? 3、还是写7000元实发工资+ 两个月的个人承担的五险451.69✘2=7903.38? 4、还是应该填多少?
老师,请问有固定资产管理和固定资产编码的相关资料吗?想参考一下,谢谢!
是的 那是怎么查 老师 那是要把 应付明细导岀 还有把 应付余额导出来对比吗
也有 申请付款里只做 付款单 有的有其他应付単里 弄个凭证冲申请付款单 不知道从哪里看
亲,你看应付单上是否有字段:已开票金额或者(已核销金额),一般情况下,应付单汇总表和明细表中都有入库金额和已开票金额(核销金额),还有多少未核销的就是未开票的。
老师 这里选吗 没有也
同理,应付单(收供应商的货物形成应付账款)界面里边也应该有已付款多少(付款单金额),未付款多少的字段。
各企业开发的可能有区别。但整体逻辑上应该是这样的。
我选这个 显示岀这样的
老师我这里有没有 选错
这家他都有开票, 但是在应付明细表里这样显示的 我们是没有生成凭证的 ,但是有一部份是直接出纳模块,付款申请单, 又用其他应付款去抵的,但是有一部份呢 他又是 仓库里生成上来的,标准应付单
老师 能帮我 看1下吗
老师回我一下 应付账款 余额为负数代表什么
亲,应付和付款核销可以通过汇总表查询到。然后应付和发票核销也可以设置单独的报表,看看当时软件开发有没有给设置。如果没有就从库存交易单列表中查看
应付账款余额负数表示款付多了,对方应退你们款
亲,你看看有一笔是多付了吧
可实际没有多付 他票也开了 当时没有入库生成付款申请单是财务自己做的 付款申请 现在票来了 10300
哦哦,那就是应该通过系统做入库,生成应付单。然后应付单和付款就可以核销了。当时少了一步入库动作吧
有时候对方发了货,不开票也要暂估入库
是的 但是我们又不生成凭证的
嗯嗯,就是以票来做入库,然后生成凭证。不到票的情况下,即使已收到对方的货也不做入库。 现在问题解决了吧