借销售费用,贷银行存款,做为销售费用做账

老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师 我们从加油站买了面值100元的油卡3820张做营销送了客户一共382张 后来这些用于了赠送 赠送了1957张出去 还剩余2245张油卡 请问下这会计分录怎么做呢 折扣部分 和实际部分怎么做啊
08:45<问答详情你好,公司主营业务是做教育的,中秋节购买了100箱月饼花费1200元,取得专票了,那这样我怎么做会计分录呀?娜娜呢52024-10-0808:41发布3次浏览齐红官方答疑老师职称:注册会计师2024-10-0808:411、采购月饼借:库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款2、赠送客户借:管理费用/销售费用一业务招待费贷:库存商品应交税费一应交增值税(销项税额)一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的不含税价款。3、发放给员工借:管理费用/销售费用等贷:应付职工薪酬一员工福利费借:应付职工薪酬一员工福利费贷:库存商品应交税费-应交增值税(进项税转出)注:外购月饼发放给员工,其进项税需作转出处理。赠送按偶然所得申报个税,员工计入工资总额申报个税一已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨询-我如果不入库直接发放怎么做会计分录呀?
老师在股权转让时,实收资本为0百分百转让,股权转让份额应怎么填写
请问视同销售的销项税如何申报
一般纳税人,如果只能收到普票,那是所有普票都能做成本吗
老师,我们的在学校做饭餐卖给学生吃的,学生食堂,开发票的,之前餐饮服务,现在税收编码是生产生活服务-餐饮服务,这个税率是6%,我们是一般纳税人
实收资本是5月收到的,我申报营业账簿印花税,日期按次,填今天6月3日,还是填5月31日
出差请上游吃饭的餐饮票计入招待费还是差旅费
我公司是二手车经销公司,代开二手车发票,代开给自己公司做购进,开票员重复开了两张购进,现在联系不上对方公司无法红冲,这要怎么处理?
老师,机械租赁的大类由经营租赁变成生产生活服务了吗
一般纳税人,销售货物可以开9%的税率吗?
你好老师,劳务派遣公司给别家代缴纳社保,开什么发票项目
说错了 我们买了3820张 加油站送了382张 共计4202张 送了1957张 这分录怎么做 主要是赠送的部分这块 相当于增值吗?做营业外收入吗?
做营销送了1957张出去
你付了多少钱就按多少钱入账,把加油卡看成商品。
我没理解 面值是100的油卡 给出的1957张是把油卡单价拉低吗
你把油卡看成是商品,100元的油卡,可能你买的时候只是80元买回来的,你账上直接入80就行了,致于面值你自己登记一下就行
我们营业范围也不包括成品油这些啊 能当做销售啊
是做销售费用-宣传费