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建筑企业今年汇算清缴前要补开去年的人工进项票,去年的人工费已经入账但没有发票,现在税局要求补开发票,补开发票后,要怎么入账呢?已入账的人工费要怎么处理呢?

2024-04-27 07:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-27 07:22

您好,我们去年已经计提这个费用了,现在汇缴前来发票就可以税前扣除, 如果补的金额跟我们计提金额一样的,冲回原分录再把发票金额入账就可以了。如果金额不一样,用 未分配利润代替损益科目,在申报2023年的年报和所得税汇缴时用调整后的数据来申报

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快账用户8290 追问 2024-04-27 07:32

假如说,去年人工费是100,开回来的发票是120,那么多出来的部分,在冲掉原分录后,用以前年度损益调整科目入账20,然后在做汇算清缴时在调减这个多出来20,又或者开发票回来是90,在汇算清缴那里调增10出来,老师是这样理解吗?

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齐红老师 解答 2024-04-27 07:34

您好,是的,是这么理解的哦

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快账用户8290 追问 2024-04-27 07:45

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-27 07:48

 亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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补开发票不用账务处理的,因为你们在实现销售时已经账务处理过了 增值税申报时,在未开票那栏填开票金额的负数即可
2020-11-21
您好,建议贵公司加点税款,让对方公司开具发票,或者到税务局代开成本票来处理比较好。
2019-09-17
你好,去年做了费用处理分录 。把发票直接贴在后面即可
2021-01-09
借:应付账款-暂估 贷:未分配利润
2023-06-17
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2021-01-18
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