您好,可以的,用了还得更正申报 所得税汇缴申报表
老师,往年的成本错误用以前年度损益调整这个科目了,那汇算清缴需要调整吗?
老师,所得税汇算清缴,以前年度损益调整能适用小企业准则能用到吗? 我们公司所得税费用通过以前年度损益调整,这样可以吗?
老师我汇算清缴完成了 还可以用以前年度损益调整吗
用了以前年度损益调整科目就要调年度汇算清缴吗
做账用了以前年度调整损益,汇算清缴一定要调整吗
老师,你好,我申报分公司的所得税时,显示我总公司未申报,但是我前二天就报了,这是什么原因呢
税务的利润表的本期金额,指的是2025年6月利润表的本年累计金额。上期金额指的是2024年6月利润表的本年累计金额
老师,这个题是我错了还是答案错了
不足1元的印花税减免吗,提交的时候咋不用扣费?有文件政策么不足1元不扣税
申报之后,提示与同期财务报表对比不一致,风险大?
老师,盈利的有限责任公司把利润分配给控股的法人公司50万,那对于这个控股的法人公司来说,满足什么条件这部分分红可以不交企业所得税?
老师,我想问问日常需要缴纳印花税的情况
老师!您好!做资产负债表的时候,我们按照重分类做依据的是哪条准则,麻烦老师帮我找一下
老师您好!图中题目,会计分录只做红框内的,可以吗?
不足1元的印花税减免吗,提交的时候咋不用扣费
老师汇算后 用了就得更正上年度所得税报表是吗
您好,是的哦,这样理解, 我们的损益都是在申报的,用了 以前年度损益调整就在本年利润表里体现不了,就得在以前年申报了
老师我如果不确定下半年会不会还有上年发票 会不会还用以前年度损益 调整 我可以在年末时候一起更正上年度所得税报表吗
您好,这个一般是纳税调减,我们建议是不要去更正申报了,应纳税所得额我们一直更正在减少,税务 会查账的,金额少就体现在24年账里