您好, 是什么时候的暂估了,你前面是怎么做的账的?

老师,以前年度有做一笔暂估款的分录,借主营业务成本,贷应付账款暂估款,今年收到发票应该怎么做分录冲掉这个暂估款?
老师,冲暂估我现在做会计分录:借:应付账款-暂估,应交税费-进项税 贷:应付账款-供应商, 我在想摘要怎么写呢
老师,管理费用—暂估,其他应付款—暂估,现在拿到票了,怎么写冲暂估的分录
冲回暂估,可以这样写分录么?借:应付账款-暂估应付款 贷:库存商品
老师,冲专票的应付账款-暂估,分录应该怎么写?
老师,年底未分配利润年底转资本公积需要给股东缴纳个人所得税吗?
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
去年:借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估
借:以前年度损益调整-
贷应付账款-暂估-
摘要怎么写?
摘要写冲暂估就可以了