您好,这个东西容易坏,不做固定资产, 借:预付 贷:银行 每月摊销,按1年或公司认为能用2年平摊 借:主营业务成本 贷:预付
老师,您好。请教你一个问题:有一个公司是6月底升的一般纳税人(之前是小规模,老板因为想买个小车然后特意去升的,说可以少几万块钱)。然后现在购车的发票都拿给我了,车的保险费发票是专用发票是8230元,然后还有一张机动车销售票统一发票抵扣联,价税合计376000,增值税税额43256.64,还有一张完税证明(车辆购置税)33274.34 我想问一下老师我应该怎么做这些账
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ,想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ,做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了,但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ,每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊
你好,老师,我们公司买了新车,然后交车辆购置税的时候,我们会计不愿意出门去车管所,然后就把这个钱转给公司的一个管理人员(个人)账户上,然后出纳用公账付款给管理人员(个人)账户上,还在付款用途那里备注车辆购置税,再由我们公司的管理人员个人账户转给车管所,请问这个合规吗。这个怎么写记账凭证,怎么做账,因为一般公账是不允许直接付款给个人的,我想把账做合规点,是不是要让管理人员个人写个报销单呀,还是怎么操作呀
老师,我想请教一个问题,假如我们公司是建筑行业,但是有两种情况,我们是在房地产商承包的工地,修一个小区,然后材料由我们公司购买,采购的材料和工地上一部分人员工资应该计入什么科目呢?还有假如找了一个人做水电,这个人先垫付购买的材料和这个人的工资计入什么科目呢,然后工地上的其他工人我们下面又有劳务公司承包,但材料还是由我们公司购买
老师,你好,我们公司是开充电桩充电站的小规模纳税人,充电业务是挂在平台上收款,汽车充电先由平台代收,然后在一起转给我们公司,可是发票是我们公司直接开给客户的,但款又是从平台合计后一次性打到基本户的,打过来的款,小部分开了发票,大部分是没开发票的,这个帐务应该怎么处理呢?还有我们支付电费给供电局,如何做分录。
应交税费明老师您给看看
老师,我们是生产窗框的,窗上的玻璃是我们对接玻璃厂,不进我们厂子,直接发业主家安装,我们给业主报价里含有玻璃款,安装后把玻璃款付给玻璃厂,这个玻璃款我怎么记账,
同一个法人名下有两个公司,一个公司租另一个公司办公地点办公,另一个公司只交了土地税没交房产税,这个公司不交土地税只交房产税是否可以?房产税税源可以单独添加么?
公司前几年买了块地,在上面建了厂房和办公楼,之前没开发票跟办土地证,现在可以办证了,税局要求补交5年的房产税,房产税税源采集房产原价包含了建筑物未取得发票的部分,我现在入账需要把没开票的部分计入固定资产吗?
小规模纳税人,每销售一单每单都要交印花税吗
房产税税源可单独添加么?
老师,公司给员工提供“包吃包住”的福利,住宿,是公司租赁的,租赁的房东不给我们开发票,那这部分房租是不是要分摊到员工头上,进行个税申报呢?
那宋生老师,如果说,我要计入固定资产车的成本,要不要加车购税了
老师,我想问下24年暂估了一笔费用10万,25年做了纳税调增补缴了税款5000,实际上这是一笔假的暂估,不会到票,现在分录怎么写?之前做的分录是借:管理费用10万 贷:其他应付款~法人10万,如果直接冲掉不就让25年的费用减少了吗
这个月做的税务登记,那是不是下个月开始报税
那买的电池安装电车用的,借方也是录主营业务成本吗
您好,是的,电池也是能用一年的,分月记入主营业务成本中
老师,请问这个电车,公司现在买回成本是80万,已付款已收到货已收到发票。那这个借方科目录什么?贷方录什么?小规模纳税人
老师,请问这个电车,公司现在买回成本是80万,安装电池后投放市场做共享单车,每天有一笔第三方平台入账,我司不用开发票。那这个借方科目录什么?贷方录什么?小规模纳税人
您好,借:预付 800000 贷:银行800000 发票就放在这个凭证后面,不是费用科目才用发票,这个预付以后要摊销为成本费用的
每月摊销吗?这个我司已经付款了的80万,已经收货收票了呀!那怎么做了预付呢?您说的做主营业务成本我还能懂!越说越懵了
您好,是每月摊销。预付只是挂账,以前是长期待摊费用,现在说不用这个科目 了,我就知道您会有疑问,上面我特意说了