您好,一个往来单位只用一个往来科目哦,这样方便对账。不管应付还是应收用一个就好了
老师,建内账,往来与一个公司既有应收,又有预收可能还有应付,是分别挂在应收账款,预付账款,还有应付账款下面分别建一个这个公司的二级明细科目,还是应收和预收用一个科目,应付和预付用一个,那样建账方便,清楚?
我们公司没有用预收账款的科目,只用了应收账款,资产负债表中应收账款和预收账款,是按照应收账款的明细表分别填写应收账款和预收账款好,还是按应收账款期末余额填一个科目比较好?
两家科技公司互相有销售和采购,那样的话是需要只用个科目应收账款,还是分别用应收和应付账款科目吗
老师,我们和另一个公司相互采购,科目方面可不可以都挂在应收账款,不用应付账款行吗?
和同一家公司有向对方销售服务也有向对方采购服务,这样是用一个科目应收账款还是用两个科目应收和应付呢?
老师,麻烦问一下,编制现金流量表是只看库存现金呢!还是银行存款和库存现金一起看
前提是真实业务发生,如果一个公司先开票给A公司,后面因为结算主体变更,需把A公司的票分很多次退票重开给B、C、D公司,这种情况会存在啥税务风险吗
检测公司,有些款不开票收款收到私人卡上,需要离职吗?
收到个体给企业开的发票有代扣代缴的个税字样,所属期去年12月,现在做在6月所属期补缴上,可以吗
收到个体给企业开的发票有代扣代缴的个税字样,所属期去年12月,现在做在本月所属期补缴上,可以吗?有滞纳金吗
出差涉及到餐费,住宿可以抵扣吗?
有哪位老师从事过珠宝行业的
老师好,支付一年房租100万,当场就开具100万发票了,这个怎么入账。
老师,请问一下,工伤的工资怎么发,驾驶员工资是计件(底薪3500每个月提成超过3500按照实际算,没有超过3500按照3500),这样还怎么发工资呢
在利润表中,如果应付账款有1000借方,500贷方。和1200借方,700贷方。得到的最终值是否一样。
那就是涉及到同一家公司有销售和采购都是统一用一个科目应收或应付选一个用吗?
您好,是的,随便哪一个都可以的,我们做负债表时要对科目进行重分类的,
现在不是有软件,报表还需要调吗?要这样情况下
您好,要的,负债表的要重分类
那我向对方支付采购款是做:借:应收账款 20万,贷:银行存款吗?那到时资产负表怎么调?
您好,重分类到预付款20
那收到这家公司押金是放在其他应付款还是应收款,因为之前合同交易都是放在应收账上
您好,这家就用一个科目 应收账款就可以,对账也不会漏了
押金也是应收啊,不放在其他应收入账款吗?要是押金放在其他应收账款有什么调整?
您好,可以放其他应收入账(就是以后对账别忘记这个科目),不用调整了, 这个余额在借方,不用重分类的