你好,光看报表看不出来太多的呀,你其他应付款有什么涉及到需要汇算调整的不,因为我不是很清楚你们的实际业务情况的
老师,帮我看看我的主所得税是不是还要交4328.19元,和4季度的差不多,这样对吗?表填的对不对?是第一填年报,有好多地方不太明白。老师,这是所填的表,请您帮我看看有啥问题没
老师我是苗木公司小规模,关于汇算清缴问题,老师初次做汇算清缴,减免所得税优惠明细表中,如图片提示这个,老师我2020年按照5%缴税的,这个表是需要填写还自动带出来的,老师我看了看19年汇算清缴表,提示这个问题,那个是保存主表,老师,还有我2020.4季度预交所得税表我发您了,帮我看下,这个年报减免所得税优惠明细表需要填吗?自动带出来,这个数是不是我4季度填的这个数!不理解 老师因为要注销这个公司我是不是得汇算清缴完后,再去注销,老师您知道工商年报是不是也得提前报完才能注销!
老师,麻烦帮我按以下要求分析一下这份报表: 1、看完这个报表的感受,有没有觉得有什么问题,或者是其他的想法 2、从汇算清缴的角度,有没有什么想法
老师麻烦您帮忙看看这有没有问题,可以申报吗?在做22年的企业所得税汇算清缴,小型微利企业,运杂,交通费等有些没票的,主营成本支出没有票我现在纳税调增,金额没错,但是有风险提示有问题嘛
老师我在做企业所得税汇算清缴 2022年第一季度交所得税3038.81 2022年全年利润总额247778.73 以前年度有亏损 好像要退税 退税金额是不是3038.81 麻烦您帮我看一下报表 以前没遇到过这种情况
A老板的公司C直接付钱给电脑商帮新公司B买电脑并说这钱是投给B的,合理但得看具体情况:如果真是当投资,公司C得走正规程序比如让B公司股东同意并做工商增资或记资本公积,同时B公司收到钱后要记实收资本或资本公积,买电脑时记固定资产和银行存款,这样账和税没问题;,1、两个公司都是A老板的,只是刚注册B公司,没有开始盈利,就由C公司先付,算投资,不增资,怎么写分录?2、对方开票是开给C公司(付款的)还是开给B?
10月的企业所得税申报,新增加项目应付职工薪酬的两项,都应该如何填报
2025年10月增值税申报,七月至九月未开销项发票,九月收到两张进项发票,10月申报时,这两张进项发票是全部做勾选认证还是不进行勾选认证,哪个更稳妥
老师,开了3个体户,每个都绑定电商店铺,a个体是工厂,BC个体是销售,BC个体都是销售a工厂货物,3个体户都是同一个法人,那那BC个体成本票可以跟a个体要吗?
试用期可以不交保险吗
深水油田的的优惠是多少
经营所得A表第一季已产生经营收入但第二季度没有收入也没有支出申报的时候经营收入是第一季度累计的不能更改这就意味着要缴税可第二季度都没有收入和支出怎么申报呢
老师好,我公司是一般纳税人,本月有一张销售二手车的发票,如图1,但是购进这辆车的时候也是二手车发票,如图2是,但是我公司本月发票查询不含税销售额是包含这张发票的金额为11705210.24,但是呢,这张发票不是通过我们电子税务局开出去的,然后申报增值税的时候提醒让申报销售二手车的增值税呢,增值税自动生成的报表就没包含这个销售二手车的10000。 一般纳税人公司转让自己使用过的车辆,若该车辆购进时已抵扣进项税额,按照13%的税率缴纳增值税;若购进时未抵扣进项税额,按照3%征收率减按2%征收增值税。小规模纳税人公司转让车辆,按照3%征收率减按2%征收增值税。不过,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,自2020年5月1日至2027年12月31日,减按0.5%征收增值税。然后我这种情况到底是根据那种情况去申报呢?
老师每个月交增值税还要看增值税的波动率吗?
老师,老是提示这个:你申报增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数20556.12大于"营业外收入"栏次金额0,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏次。怎么回事?
我就是觉得有点太多了
怕税务预警值
你好,现在资产负债表税务系统不预警了呀
你好,其实也不能单纯说金额大了,也要看实际业务情况是什么样的
我看网上说,是不是企业所得税只看利润表
不看资产负债表了,企业所得税汇算清缴只看利润表对吧
你好,是的,主要就是比对利润表的数据
喔喔,那你第一个季度再调整,要是税务打电话来问,我就说往来单位的已经在2024年第一个季度归还了一部分了
那我就在
你好 肯定的呀 一般税务不会看季度报表来说事情的 一般是看企业的年报的呀 但是其实如果是后面还回来了 你也可以说已经还一部分了
好的谢谢老师了。
加油 等你的好评哦
我这份是年报,只要不欠税。光其他应付款应该没多大问题吧。我可不可以说做了无票收入,往来单位借了一部分资金我们。已经在收款归还中了
你好 肯定的呀 这些情况都是会导致其他应付款减少的原因
好的谢谢您老师
加油 等你的好评哦