你好,是系统生成的报表吗

老师什么原因导致科目余额表的金额和管理费用的发生额不一致呢
管理费用的贷方,导致利润表的管理费用余额比科目余额表的管理费用余额大,原因是什么?
年末(已经结账),利润表的管理费用,和总账里管理费用金额不一致,是什么原因
老师,管理费用和财务费用的科目余额表和利润表的金额不一样,什么原因导致的
科目余额表里的管理费用本年累计金额与利润表管理费用的本年累计金额不一致是什么情况
老师,年底未分配利润年底转资本公积需要给股东缴纳个人所得税吗?
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
是的,软件生成的
管理费用贷方除了结转是否有其他发生?