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从华美公司购进冰箱100台,每台单价2000元,货款20万元,增值税税额26,000元运费取得增值税专用发票注明运费2000元,增值税税额180元,开户银行转来华美公司的托收凭证,经审核无予以承付,商品尚未收到

2024-04-29 12:00
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2023-10-07
同学你好 你得问题是什么
2024-04-29
借:在途物资 200000 应交税费-应交增值税(进项税额) 26180(26000%2B180) 贷:银行存款 226180 这笔分录反映了企业购买冰箱并支付货款的业务。其中,“在途物资”科目用于核算企业未收到但已采购的存货,“应交税费-应交增值税(进项税额)”科目用于记录可抵扣的进项税。注意,这里将运费也计入了进项税额中,因为运费发票上的金额是可以用来抵扣的。
2023-10-07
12日购进时: 借:在途物资 200000 应交税费——应交增值税(进项税额) 26000 贷:银行存款 226000 16日验收入库时: 借:库存商品 180000 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 2040 贷:在途物资 200000 库存商品 9800
2023-10-07
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2023-10-07
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