同学,你好 销售费用-劳务费
员工把自己的车租给公司需要注意什么,
公司给客户发的样品,不收费,如何账务处理?
老师工商年报里,复制的以往数据,认缴时间和实缴时间是一样的,数字是累计数全部实缴到位了,可能认缴时间没有按照章程上填,我看以往年度都是这么填的,没出现异常可以的吧
老师,请问一下21年给个人付了1万的运费,个人21年代开了8万的运输发票,但是发票今年才拿来可以入账么?还要给个人付7万的运费?
建筑公司,工程完工了产值185万。我们已开票132万。剩余的53万未开票也没有收款。请问一下需要确认增值税收入交增值税吗?
老师您好工商年报中的股东信息,认缴时间可以和最后一次实缴时间填写一致的吗,金额填合计数,以前一直都是这么填的
2019年成立的公司,注册资本的实缴期限是到哪一年
老师 你好,请问小规模商贸企业销售高钙牛奶怎么开发票,那个税收编码应该是什么呀
老师,你好,还有件事刚才没说完,这个账从财务公司拿回来的,我没有这户的账套啊,怎么做账务处理呢
请问,我们公司收了一个残疾人,我什么优惠吗
他开的现代服务*咨询服务费发票,这样也可以放到劳务费吗
同学,你好 那你计入销售费用-服务费
那实际上就是我们做劳务费或者服务费都可以是吧?那如果是客户自购较多,交易已经完成,而且我们已经做收入了,后面老板又说要给该客户退一部分款,也属于优惠返利那种,他们也开了现代服务*咨询服务费发票过来,我们又该怎么做账
同学,你好 嗯嗯,是的 开了现代服务*咨询服务费发票过来,我们又该怎么做账 也是入管理费用、销售费用-咨询服务费
好的 谢谢老师
不客气,祝工作顺利
还有个问题要咨询一下,我们的客户做推广活动我们公司给予补贴5万元,然后公司还给该客户优惠返利3万元,原先是说该客户开发票给我们,我们付款给他,但他开发票过来后又说拿来抵货款。假如他本月跟我们订购50万元的货,他只需再付42万元即可,那这个账务处理我该怎么做?然后发票怎么开给他?确认收入又是多少
同学,你好 对方会开发票进来吗?
对方已经开发票过来了
同学,你好 那你开具发票50万 借:应收账款50 贷:主营业务收入 应交税费 对方已经开发票过来了 借:费用 贷:应付账款 借:应付账款 贷:应收账款
好的 谢谢老师
不客气,祝工作顺利