同学,你好 嗯嗯,是的
老师,暂估的成本票是不是在汇算清缴之前拿回来就可以啊?
老师,1:年底可以先暂估成本结转吗?2:待汇算清缴之前把成本票收到是不是就可以不用纳税调增了呀?
老师,我十二月所属期的时候,暂估了成本,然后我只要汇算清缴前,把发票 拿过来冲掉暂估就可以了,是吧
之前有暂估成本的情况,到汇算清缴的时候,算所得税时要把暂估的成本加上本年利润然后再×税率呢,还有,以前暂估的成本可以用遗留很久的应收应付账款来冲吗
老师,请问一下,我做了暂估成本的话,发票可以跨年度开回来吗?就是我23年做了暂估成本,发票在24年汇算清缴前开回来可以吗?
老师,请问种植绿化费24年九月开票付款98000来,入账长期待摊费用里,每月已经在摊销,4月老板告知有尾款付了30000,现在这三万我要怎么做账
每天中午单位负责员工就餐,发生的食堂采买计入哪里
老师,混合性投资、永续债、可转换债券这三个是债还是股
公司自己修的道路怎么入账
老师,请问一下计提工会经费和印花税的分录怎么做?
老师,发票开票人可以换人吗,具体怎么操作
外贸企业3月收到的进项发票,4月操作退税勾选但忘记操作用途确认这一步,在5月2日用途确认,5月操作出口退税申报提示查询无进项电子发票信息怎么办?5月份还可以申报出口退税么?
老师公益性捐赠比如利润总额400万,捐了400万,要调增352万,下年利润总额是200万,是直接调减352万,还是只减24万
5月的费用票能做四月份账吗
老师:我们是酒店行业,进账发票如果不设置辅助核算登记发票的号码, 发票后面可能存在的问题?我应该怎么做嘞?
建筑公司,比如说在23年12月份的时候账上缺成本,然后我就暂估A项目材料成本,做凭证为借工程施工--材料费,贷应付,是这样吧,等到来年汇算清缴之前来票了就冲暂估的成本,借工程施工--材料费,贷工程施工材料费对吧
同学,你好 嗯嗯,是的