他在甲公司借钱 借:其他应收款 贷:银行存款 在乙公司凭发票直接报销,然后拿钱还甲公司就是

公司有两个单位,甲公司向乙公司借款,家公司想用货品顶账,甲公司怎么做账?计入应收账款还是其他应付款
你好,老师。有两个公司,简称甲公司和乙公司。乙公司与甲公司签了一个设备借用协议(甲公司是出借方),乙公司是借用方,然后乙公司拿着设备去投资了,用设备投资占丙公司一部分股份。那么甲公司和乙公司的账务怎么处理?
如果甲公司帮乙公司付乙公司员工借款8000,但是甲公司扣了手续费4,,那么这个手续费的钱也是我们乙要还甲的钱对吗
我家有两个公司,这个人是甲公司但他要借款去干乙公司的业务,应该在那个,公司走钱,甲乙双方怎么做账
甲公司控股了乙公司。甲公司借款给乙公司归还乙公司的以前的借款应该怎么做会计分录?我只会写收到甲的款后乙公司分录:借银行存款带其他应付款甲公司,但乙这归还原来的借款怎么体现出来?重新建账啥也没有。
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
25年签订合同确认了部分收入和成本,26年还需要确认剩余的收入成本,1月发生了销售退回,225年直接记入成本收入,无库存,1月该如何分录处理? 2,除了结转损益外,成本借方红字和记入贷方有什么不同。从反映经济业务实质上
老师好,年报利润表上本期数是不是取第四季度的金额?
老师,账销案存去年写了报告,今年这些数还要写账销案存报告吗?什么情况下会写?
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,用理赔款2666.33冲分录怎么调账啊,跨年啦。税务报表怎么处理
公司支付给个人运费11000元,怎么不交税,走工资可以吗
2024年一季度个人经营所得税未申报,现在想补报在自然人电子税务局为啥显示已申报,不能下一步
老师,我看到之前会计上个月没有勾选出口退税发票,直接做了免税申报已过申报期,然后我这个月再进行勾选有没有问题
老师,出口退税在电子税务局里有输汇率,这个汇率怎么取数?
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)