你好 这两个同时减少

建筑装修公司A和甲方B签订了包工包料大约300平米左右的工装的装修合同。装修金额为100万左右。A承接了该项目后就立马转手将该项目包给了包工头C(相当于C挂靠了A)。期间A通过自己的公户付款购买了14万的材料用于该项目,又通过公户付款支付了该项目4万的人工。现在A想让C开发票给自己,想让C提供的发票在税务层面合规的话,请问: 1,对C有资质的要求吗?2,明面上留档的承包合同规范操作是按什么合同签订好呢?(承包经营?还是分包合同?) 3,合同中的合同金额大约可以为多少呢?(这个金额确定是怎么算出来的?请老师写一下大致的算法) 4,C通过什么方式开到发票给到A呢?(去税局代开可以吗?) (因为是小白,自己把握不准,问的有点啰嗦,希望老师就每一个问题都做个回复。谢谢了!)
甲企业2×20年4月1日向乙企业赊购一批原材料,价格为3000000元,增值税为390000元,货款及税款原定两个月后付清。因甲企业出现严重的资金周转困难,无法按合同规定如期足额偿还债务,双方于2×20年7月10日签订债务重组协议,乙企业同意甲企业以在5日之内支付3200000元现金的方式了结此项债务。甲企业2×20年7月14日用转账支票支付了3200000元给乙企业。根据上述资料,甲、乙企业2×20年7月14日的相关账务处理如下:(1)债务人甲企业。借:应付账款3390000贷:银行存款3200000投资收益190000我的问题是:为什么上面分录中差额19万是计入“投资收益”,而不是“其他收益——债务重组收益”
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
郭老师,其他老师不要接,请教一下,我们一个采购项目原来金额是93万,后来对方少了1万元,并签了补充协议,协议明确合同金额项目调减后原合同金额减少1万元,协议总额也变了。那么现在做财务决算中,我的账务处理是只减少应付款呢还是减少总的设备投资?
我公司采购一批货物100吨,一万元一吨,入库后没有多久发现少了10吨,也找不到原因是怎么回事减少的,就是不明不白的就损失了10吨,财务记账时 采购入库时,借:库存商品 100万 应交税费-应交增值税-进项税额 13万 贷:银行存款 113万 发现货物损失时的分录,借:待处理财产损溢 11.3万 贷:库存商品 10万 应交税费-应交增值税-进项税额转出 1.3万 确认货物损失时管理人员赔偿了8万,剩下的没有赔偿的分录, 借:营业外支出-非正常损失 3.3万 其他应收款—A管理员 8 贷:待处理财产损溢 11.3万 请问老师现在要填写《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》A105090时,要怎么填写呢?请懂做汇算清缴的老师回答,谢谢
开专票付13个点给一般纳税人跟开普票不付税点给小规模纳税人哪个划算?
老师老师,怎么记账啊
老师老师,怎么开票啊
你好,老师讲的课件。有电子版吗?或者有纸质书吗?
老师,超市税务申报收入是按照收银系统收入申报吗?
幼儿园收到幼儿的伙食费和支付购买的菜金,要计入什么科目
你好老师!有一家玻璃钢厂业务1、采购玻璃加工玻璃钢2、还有用玻璃钢的工程项目这两个业务能捏在一起做账吗?老板的意思还要求算工程项目盈亏,和玻璃钢厂盈亏,这两个业务能放在一个账套做账还是单独做?
之前申报房产税所有的房产合并采集一个税源,2026年起想要把之前的税源终止,重新按照房产证采集,有效期要填25年12月31日吗?这样操作是否可以
我付完费。啥时可以回电
老师,你好,是这么一个情况,公司想买一套房子,1500万入户到公司,隔月卖出去,合理吗?请问这种税务风险大吗?