差额计入财务费用手续费就是,要么叫对方退款
老师,你好,比如我开的发票合同总价是100.02元,但对方只是转了100元,已经是这个项目结算款了,0.02元发票差额款,应该怎么做账务处理?
老师,我们实际支付了一200元,对方给我们开了300元发票,怎么做账
老师普票开票金额是21698元,我们实际付款21000元,这698元对方给我们减免了,不用付款,要怎么做账
请问老师,我们采购了一批货100吨,一万元一吨,运输到我们公司时入库前发现少了1吨,但是对方开发票给我们100万元了,并且我们也支付了100万元了,现在少了1吨,对方要赔付我们1万元,请问这个发票还要冲红掉发票,重新开具99吨给我们吗?还是说赔付了1万元,我们就可以不用对方冲红发票,我们就按实际99吨入账(但是发票上100吨)就可以了,还是必须冲红发票重新开具正确的99吨过来给我们。
老师,我们实际付了100.02元,对方只给开了100元的发票,这个差额我怎么入账?还是需要对方重新开?
肯定是不能计入财务费用,这是和供应商的业务,不是银行
金额小,计入损益科目做纳税调增就是了。你也可以计入营业外支出