您好,新采集信息补就成了

老师你好,我申报7月份印花税的时候,所属期是7月1号至9月30号,8月份申报的时候已经申报成功。现在采集8月份的印花税,显示“本属期已做过改税种的采集,如需更正需要通过更正采集处理”。我现在要更正上月的财产和行为税申报表吗?还是有其他的方法呢?
老师,专管员让补申报2021年和2022 年印花税和滞纳金,请问这申报表补报了,还用去改以前的财务报表吗?还是说这印花税和滞纳金直接记录到现在23年现在申报的这个月就行呀?
老师,我们公司按期应申报里面没有印花税,之前也没有申报过印花税过,我点击如下:其他申报--财产和行为税纳税申报--印花税(提示所选申报表当前属期无可申报的税源信息!请检查该属期是否已申报或未采集税源。如需检查或采集税源,请点击【税源采集】,直接进入当前税种采集页面。)---- 我改为综合申报点击如下---印花税税源采集---进去点击按此请问是这样吗?
老师,房产税税源采集的时候,我填申报期起止时间是2023年1月1日——-2024年12月31日,现在申报25年的房产税,终止时间是不是有202412.31更改为2025.12.31?
我需要更正增值税申报从25年1月-12月的,其中有4个月的申报之前有过更正,我现在重新全部更正的话之前更正过的需要作废还是更正后新申报表上再更正?
外贸企业出口退税申报,配单这块差不到任何发票是咋回事
请问,签合同是14支A型号,因A型号数量不足,经客户同意,实际发货是13支A型号+1支B型号,AB型号的售价是一致的,开票要按什么开具?(合同未做变更)
老师现在需要补缴25年印花税,是直接新采集税源申报还是在25年12月申报表上进行更改
我单位与地方高校承担军民融合项目,地方高校在收到分包合同款后直接在款项内扣除3%的增值税,决算表中实际到款金额是扣除税款后的金额。项目验收时明细表没有体现3%税款,但余额是扣除增值税后的金额。请问:1合同款是否包含增值税。2如果是合理的,如何在验收的执行明细表中体现增值税。3如果不用在验收的经费执行明细中体现增值税,怎么处理比较合理。请老师举例说明。
软件企业自行研发软件用于销售,涉及的会计分录有哪些
开具一年的租赁发票。发票上是租赁面积乘以单价,能不能一张票开一年的租赁费,如果可以的话租赁单价就变了,这样可以吗?还是必须一个月一个月开。
问个问题 稳岗返还是不是要交税来着
老师,试用期2个月,是要强制买社保的吗
25年企业所得税汇算清缴需调增制造费用,调表不调账怎么做?
老师、水务工程公司、小规模纳税人的员工,出去各地方安装设备或者维修设备产生的住宿费餐费可不可以计入工程物资里面