当收到某企业的预付款项40,000元并存入银行账户时: 借:银行存款 40,000 贷:预收账款 40,000 这里,“银行存款”科目表示收到的款项已存入银行账户,“预收账款”科目表示这是从客户处收到的预付款项。 在履行合同后,收到剩余的款项60,000元,并确认实现事业收入100,000元时: 借:银行存款 60,000 借:预收账款 40,000 贷:事业收入 100,000 这里,“银行存款”科目表示收到的剩余款项,“预收账款”科目表示将之前的预付款项转为收入的一部分,“事业收入”科目表示确认的合同收入。 这样的分录能够清晰地反映款项的流入和收入的确认,同时也遵循了复式记账的要求,确保了账户间对应关系的清晰性。请注意,具体的会计处理可能因单位的具体情况和适用的会计准则而有所不同,因此在实际操作中应咨询相关专业人士的意见。在预算会计中,针对您描述的合同及其收款情况,会计分录可以按照以下步骤进行: 签订合同时,收到预付款项40,000元并存入银行账户。此时的会计分录为: 借:银行存款 40,000元 贷:预收账款 40,000元 这里,“银行存款”账户表示企业银行账户中的资金增加,“预收账款”账户表示企业预收的款项,两者金额相等,方向相反。 履行合同后,收到剩余的款项60,000元,并确认实现事业收入100,000元。此时的会计分录可以分为两部分: 首先,记录收到剩余款项的会计分录: 借:银行存款 60,000元 贷:应收账款 60,000元 接着,确认实现事业收入的会计分录: 借:预收账款 40,000元 借:应收账款 60,000元 贷:事业收入 100,000元 这里,“事业收入”账户表示企业实现的事业活动的收入,“预收账款”和“应收账款”账户分别表示企业预收的款项和应收的款项,金额相等,方向相反。
某事业单位按合同约定从付款方(甲公司)预收一笔事业活动款项185000元,款项已存入开户银行。年末,该事业单位按合同完成进度计算确认当年实现的事业收入120000元。次年,合同全部完成,该事业单位确认剩余合同的事业收入65000元。编制会计分录。
3.X事业单位为培训中心,与Y企业签订培训合同,为某企业举办两期业务培训班,每期培训20天,两期培训收费总计为32000元。签订合同时收到Y企业预付培训费20000元,两期培训结束收到尾款12000元。请编制X事业单位该业务的会计分录。(10分)
某事业单位(增值税一般纳税人)年发生下列有关预收账款业务,请根据有关凭证编制会计分录。(1)10月2日,通过网银转账收到爱敬公司预付劳务合同定金30000元(与爱敬公司签订劳务供应合同,约定期限两个月、价款100000元)。(2)承上,12月2日上述劳务合同履约完毕,通过银行转账收到爱敬公司合同余款70000元,税款13000元,价税合计83000元。
本月月初与乙企业签订一安装工程合同,合同总价款为160000元,合同签订时预收服务款60000元,月末累计发生服务支出60000元,工程尚未完工,预计至完工还需要发生服务支出14000元,该业务属于在某一时段内履行的履约义务,履约进度不能合理估计,企业发生的成本预计能够得到补偿。甲企业安装工程业务的会计处理正确的是()。A结转合同履约成本60000元B.确认营业收入60000元C.确认营业收入96000元D.暂不能确认收入、结转成本老师,这个答案是AB吗?
某企业2019年10月承接一项设备安装劳务,合同总收入为200万元,预计合同总成本为140万元,合同价款在签订合同时已收取,采用完工百分比法确认劳务收入。2019年已确认收入80万元,截至2020年12月31日,该劳务的累计完工进度为60%。假定本业务属于在某一时段内履行的履约义务,则2020年该企业应确认的劳务收入为()万元。A36B40C72D120
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
希望解答能够帮助到你,麻烦给个五星好评,谢谢