借:银行存款30000 贷:预收账款-爱敬公司30000 借:资金结存-货币资金30000 贷:经营预算收入30000 借:银行存款83000 预收账款-爱敬公司30000 贷: 经营收入100000 应交税费-增值税-销项13000 借:资金结存-货币资金83000 贷:经营预算收入83000
某事业单位(增值税一般纳税人)年发生下列有关预收账款业务,请根据有关凭证编制会计分录。(1)10月2日,通过网银转账收到爱敬公司预付劳务合同定金30000元(与爱敬公司签订劳务供应合同,约定期限两个月、价款100000元)。(2)承上,12月2日上述劳务合同履约完毕,通过银行转账收到爱敬公司合同余款70000元,税款13000元,价税合计83000元。
某事业单位2020年发生下列有关其他应付款业务,请根据有关凭证编制会计分录。(1)3月5日,经批准用财政项目经费购入复印机一台,价款60000元,质保期6个月扣留质保金5000元。通过银行转账支付55000元。(2)若质保金期满,通过网银转账支付质保金5000元。(3)5月4日,向长江公司出租某专用设备一台,合同约定租赁期为3个月、租金50000元,租赁期满后一次付清。通过网银转账收到押金5000元。(4)承上,8月4日,租赁期满,因设备受损按合同约定扣收押金4000元,通过网银转账退回余款元。(5)5月10日,通过网银转账收到财政部门预拨款180000元。(6)承上,6月2日,将上述预拨款转为本月财政基本支出预算拨款。
某公司2021年9月发生以下经济业务:(1)9月2日,向A公司购入材料一批,价款100000元,增值税13000元。材料已验收入库,款项尚未支付。(2)9月3日,以银行存款支付上述款项。(3)供电部门通知,本月应付电费58000元,其中生产车间电费42000元,行政管理部门电费16000元。(4)9月5日,与B公司签订商品销售合同,销售价款200000元,增值税26000元。按照合同约定,B公司先通过银行转账预付100000元,余款在货物验收后付清。(5)22日,发出商品,同日收到B公司补付的欠款。要求:根据上述经济业务逐笔编制相关会计分录。
某公司2021年9月发生以下经济业务:(1)9月2日,向A公司购入材料一批,价款100000元,增值税13000元。材料已验收入库,款项尚未支付。(2)9月3日,以银行存款支付上述款项。(3)供电部门通知,本月应付电费58000元,其中生产车间电费42000元,行政管理部门电费16000元。(4)9月5日,与B公司签订商品销售合同,销售价款200000元,增值税26000元。按照合同约定,B公司先通过银行转账预付100000元,余款在货物验收后付清。(5)22日,发出商品,同日收到B公司补付的欠款。要求:根据上述经济业务逐笔编制相关会计分录。
某事业单位2019年12月份发生下列有关事业(预算)收入的业务请根据有关凭证编制会计分录:(1)2日,收到应上缴财政专户的事业性收费6000元(2)3日,开出转账支票将上述事业性收费上缴财政专户(3)21日,通过银行转账收到某单位预交的事业性收费100000元(4)23日,根据合同约定,按照完工进度将上述某单位预交款的50%确认为事业收人(5)27日,收到上述某单位通过银行转账交来上述事业性收费90000元。
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?