你好,这里是差额扣除才填写的地方,你当时13%是什么业务的?是不是填写错了?

老师帮忙看看这个表,什么意思,我看不懂,
老师,帮忙看下这个凭证是什么意思呢
老师可以帮忙看看这个凭证具体是什么意思?
老师 帮忙看看 这个300是什么意思呢
老师,帮忙看一下这个是什么意思
我接手的时候申报表是这样的 我猜应该是税控服务费 那这个现在要怎么操作呢 老师指导一下把
你好,这里你修改不了,你得去更正他第一个月当时申报的,把这里面的删除,然后需要抵扣的时候,去填写附表4和减免明细表。还有竹表23
老师 我找到了 你看看 这是
这个本期发生额删除就可以了。
他这个是不是填错地方了 是税控设备 应该填写到附表四 对吗
对的是的,还有一个减免表儿。
老师 那我是不是要这样做 我去税务局前台更正申报,申报的日期就是2022.10月所属期的附表三,同时要更正附表四“增值税税控系统专用设备费及技术维护费” 是不是这样就可以了呢?
你看下电子里面能修改吗?
恩恩 我看了 可以更改 但是我不敢轻易妄动呀 毕竟那么就了 我还是去前台更正把 你说呢 老师
你好,你去税务局改和在你们这里面改是一样的。
哦哦哦 那好的老师 谢谢你了啊
不用客气,工作愉快