你好,这里是差额扣除才填写的地方,你当时13%是什么业务的?是不是填写错了?

京东平台赠送的积分,在商家消费,请问京东平台和商家分别怎么做账
淘宝平台签到可以领券,客户可以用券抵钱在商家消费,请问商家和淘宝平台分别怎么做账
公司为员工提供服务需征税(如食堂收费),啥意思?是谁需要纳税?
老师您好,公司主要生产碳素制品,新能源电池材料,请问成本核算适合哪种方法?
公司在甲市A区登记注册,在甲市B区生产,在B区需要办理跨区域登记吗
租赁房产税综合税率:12.1%(按租金总收入计提,税后收入=租金总收入×(1-12.1%))。老师帮我看看我总感觉这个算法有问题
客户倒闭了收汇收不到了,怎么处理?金额挺大的
老师你好,工程行业的增值税和所得税税负一般控制在多少?我们是一般纳税人,月税负和年税负一般控制在多少?
12月份有两张报关单还没出来,所以没开票,那这发票1一月份开,增值税怎么申报?
老师,工会账里面有一个会员活动支出,这是什么
我接手的时候申报表是这样的 我猜应该是税控服务费 那这个现在要怎么操作呢 老师指导一下把
你好,这里你修改不了,你得去更正他第一个月当时申报的,把这里面的删除,然后需要抵扣的时候,去填写附表4和减免明细表。还有竹表23
老师 我找到了 你看看 这是
这个本期发生额删除就可以了。
他这个是不是填错地方了 是税控设备 应该填写到附表四 对吗
对的是的,还有一个减免表儿。
老师 那我是不是要这样做 我去税务局前台更正申报,申报的日期就是2022.10月所属期的附表三,同时要更正附表四“增值税税控系统专用设备费及技术维护费” 是不是这样就可以了呢?
你看下电子里面能修改吗?
恩恩 我看了 可以更改 但是我不敢轻易妄动呀 毕竟那么就了 我还是去前台更正把 你说呢 老师
你好,你去税务局改和在你们这里面改是一样的。
哦哦哦 那好的老师 谢谢你了啊
不用客气,工作愉快