你好,这里是差额扣除才填写的地方,你当时13%是什么业务的?是不是填写错了?
老师帮忙看看这个表,什么意思,我看不懂,
老师,帮忙看下这个凭证是什么意思呢
老师可以帮忙看看这个凭证具体是什么意思?
老师 帮忙看看 这个300是什么意思呢
老师,帮忙看一下这个是什么意思
老师还有一个问题农民合作社二次分红剩余盈余需要缴纳个人所得税,那个税由合作社自行申报交税吗
小规模交增值税是1%交吗?如果一个季度我们开票金额是20万,是不是应交增值税转营业外收入?如果开票金额是35万,应交增值税就不转营业外收入了?
你好,老师。我们是通讯行业的经销商。厂家那边有个业务办业务送话费的活动。话费是我们先垫付给客户那边充值进去,这个就产生了成本。但是厂家开增值税电子普通发票项目有预付卡。我这边这个发票能税前扣除吗?
小规模交增值税是按1 %交是吗?
怎么申报,1-6月工资5000元社保也是按照基数缴纳 ,7月往后6000但是现在还是按5000申报社保基数缴纳的,这个需要怎么调整,怎么在电子税务局申报
老师请问一下我们公司准备实收资本实缴,但是老板没有这么多钱,只有过桥,那这个后边挂那么大的往来,有没有什么办法可以处理呀,还是我想问一下老师,会计能解决成本问题,能解决企业缺发票的问题吗,我们老板说的,你是会计,你是专业的,你来想办法,搞得我都无语了
老师!教育费附加 地方教育费附加 有起征点吗?多少金额以下免税吗?
老师这么晚打扰了农民专业合作社年底应付盈余及应付剩余盈余分配发放后,需要交个人所得税吗
老师,在2025年发现了一张2022年的原材料发票20多万未入账,现在入进去可以吗
老师 教育费附加 地方教育费附加 有起征点吗?是多少以下免收吗?
我接手的时候申报表是这样的 我猜应该是税控服务费 那这个现在要怎么操作呢 老师指导一下把
你好,这里你修改不了,你得去更正他第一个月当时申报的,把这里面的删除,然后需要抵扣的时候,去填写附表4和减免明细表。还有竹表23
老师 我找到了 你看看 这是
这个本期发生额删除就可以了。
他这个是不是填错地方了 是税控设备 应该填写到附表四 对吗
对的是的,还有一个减免表儿。
老师 那我是不是要这样做 我去税务局前台更正申报,申报的日期就是2022.10月所属期的附表三,同时要更正附表四“增值税税控系统专用设备费及技术维护费” 是不是这样就可以了呢?
你看下电子里面能修改吗?
恩恩 我看了 可以更改 但是我不敢轻易妄动呀 毕竟那么就了 我还是去前台更正把 你说呢 老师
你好,你去税务局改和在你们这里面改是一样的。
哦哦哦 那好的老师 谢谢你了啊
不用客气,工作愉快