你好,这里是差额扣除才填写的地方,你当时13%是什么业务的?是不是填写错了?
老师帮忙看看这个表,什么意思,我看不懂,
老师,帮忙看下这个凭证是什么意思呢
老师可以帮忙看看这个凭证具体是什么意思?
老师 帮忙看看 这个300是什么意思呢
老师,帮忙看一下这个是什么意思
运输公司的成本都有什么
做企业所得税汇算清缴,问题是工资薪金支出包含什么?比如我是乙方,是劳务派遣人力资源行业公司,给甲方开具5%的差额发票还有6%的服务费,那我的其他应付款/还有销售费用下的工资算吗? 开5%的工资代收代付的记到其他应付款了,开6%外包的记到销售费用下,自己人记到管理费用下
投资新创企业,取得的收益需要缴纳什么税种?
老师您好,我想问一下,我接了一家账,2021-2024的资产负债表两边金额大部分都不相等,2023年之前年报都报了,现在2024年年报未报,我现在就调2024年的账行不行,那之前的账两边不平怎么办,是小企业会计准则
长期股权投资,什么类型的企业分红可以免税?
老师,请问未交增值税登哪?
老师您好,计提所得税后发现上个季度交的所得税税金额高于本月计提的金额就不用交所得税了,老师那本季度应交税费应交所得税的金额怎么处理
早上好,老师!就是公司的一个技术员这个月离职了,但是公司需要他的证书,还买着社保,需不需要申报个税?
购入商品时: 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款, 将外购商品用于应酬时 借:销售费用-应酬费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出。增值税不抵扣,所得税如何视同销售报税。
烟酒服装鞋帽能入费用吗?
我接手的时候申报表是这样的 我猜应该是税控服务费 那这个现在要怎么操作呢 老师指导一下把
你好,这里你修改不了,你得去更正他第一个月当时申报的,把这里面的删除,然后需要抵扣的时候,去填写附表4和减免明细表。还有竹表23
老师 我找到了 你看看 这是
这个本期发生额删除就可以了。
他这个是不是填错地方了 是税控设备 应该填写到附表四 对吗
对的是的,还有一个减免表儿。
老师 那我是不是要这样做 我去税务局前台更正申报,申报的日期就是2022.10月所属期的附表三,同时要更正附表四“增值税税控系统专用设备费及技术维护费” 是不是这样就可以了呢?
你看下电子里面能修改吗?
恩恩 我看了 可以更改 但是我不敢轻易妄动呀 毕竟那么就了 我还是去前台更正把 你说呢 老师
你好,你去税务局改和在你们这里面改是一样的。
哦哦哦 那好的老师 谢谢你了啊
不用客气,工作愉快