你好,押金可以凭借支付回单做账 租金需要取得发票,才可以税前扣除的
老师,押金收不回来没发票可以税前扣除吗 我们公司办理门卡交的押金,对方说退房时只能退一半,那我们支付的另一半押金需要开发票么,现在只有收据能否入账,计入营业外支出税前扣除么?
客户 通过 支付宝扫码 用 交通银行借记卡 付意向金2万,由于单笔限额只有1万,所以 要付2次钱。 这种情况下,财务上,是不是 一笔订单生成两笔凭证?(因为付了2次款,客户每付款一次,支付宝是否会生成一张付款凭证,企业银行端会 2次收款,分别产生2张 银行回执 ?)出纳登记 当日是 银行存款日记账 是 根据 2笔银行收款 的 回执单 登账吗?还是凭其他 原始凭证 登记银行存款日记账?
老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
1、以10元的价格(面值1元)款。发行5000股股票,已收2、从银行借入短期借款20000元。3、公司向所有者分派3000元的现金股利4、公司支付3000元的利息给银行。5、按每股50元的面值发行2000股普通股,共收到现金100000元6、购买了8套办公设施准备出售给顾客,每套成本为20000元。本公司只支付了10000元的现金,并为剩下的货款签发了一张应付票据。7、公司提供咨询业务,收取200000元的咨询费,已通过银行收取。8、办公室小王出差发生公务卡支出2000元,凭发票、pos机小票等原始凭证报销差旅费、计提并用现金支付管理人员工资100000元10、用现金支付20000元的租金。资产负债表资产货币资金交易性金融资产应收账款存货固定资产资产总计金额负债权益短期借款应付票据应付账款应付债券股本资本公积未分配利润负债权益总填空题!
1、以10元的价格(面值1元)发行5000股股票,已收款。2、从银行借入短期借款20000元。3,公司向所有者分派3000元的现金股利。4、公司支付3000元的利息给银行。5、按每股50元的面值发行2000股普通股,共收到现金100000元6,购买了8套办公设施准备出售给顾客,每套成本为20000元。本公司只支付了10000元的现金,并为剩下的货款签发了一张应付票据。7,公司提供次询业务,收取200000元的次询费,已通过银行收取。8、办公室小王出差发生公务卡支出2000元,凭发票、pos机小票等原始凭证报销差旅费。9、计提并用现金支付管理人员工资100000元10、用现金支付20000元的租金。资产负债表资产金额负债权益货币资金①短期借款交易性金融资应付票据应收账款应付账款应付债券存货4股本固定资产资本公积未分配利润资产总计⑨负债权益总
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
收据是必须的吗?主要是押金收据,租金有发票。
你好,最好是有相应的收据