你好,这种情况(有10份销售合同,40份采购合同),应税凭证数量是填写50

老师您好,这个印花税有改变吗?需要填应税凭证名称,应税凭证数量,我们这边是买卖合同和租赁合同两个税目,应该怎么填?
这个月申报印花税时应税凭证数量和计税金额,应税凭证书立日期怎么填写?我们都是批发零售好多都不签合同的,有的也是有的无票
#提问#老师申报季度印花税时,印花税申报明细表中应税数量和和应税凭证书立日期怎么填写?购销合同1到3月份的
老师好,请问申报印花税时,应税凭证数量怎么填?比如我这月有10份销售合同,40份采购合同,应税凭证数量我需要写50吗?还是合并写数量1就可以
请问我有四份采购合同,五份销售合同,采购是两个商家,销售是两个商家,请问我申报印花税时应税凭证名称和数量怎么写
老师,请问有限合伙企业,利息产生的经营所得个税,申报好后,怎么缴税?
老师 请问公司公车出售给个人开发票要注意什么 要不要备注买方身份证什么的
外贸企业免退税申报,一张报关单对应2张出口发票,两个发票号码如何填写?
小规模纳税人,季度销售低于10万的相关会计分录怎么做?还有把免税部分转到营业外收入?
公司名下的车过户给个人,但是折旧还未折完,个人也把款打回公司账户,公司也给个人开了票,这个怎么做账
老师,我们房地产行业,2024年2月份已进行全盘清算,后续是否还需要再进土地增值税的申报?
老师你好,做账系统上住 房公积金单位部分:82655元,但实际缴纳分摊应该是82259元,管理费用多做396元,代扣代缴少做了396元,请问企业所得税年度申报的账载金额、实际金额,税收金额我要怎么填呢?
你好,老师,我们是私立学校,财务报表用的是民间非营利组织性质的报表,利润表(业务活动成本)申报表有其他费用和其他收入两项提取到企业所得税报表的时候提取到营业外支出和营业外收入了,管理费用提取到业成本了,我按我们的业务活动表的每一项填报,企业所得税报表它就提示我们财务报表营业成本和企业所得税营业成本不不符
2025.9-2025.12因折旧金额错,更正后到税务系统更正了第三季度第四季度的财报,因第四季度所得税已报,第三季度无法重新申报,是否把四季度更正成正确的就可以,还是要怎么处理
你好老师,麻烦帮我发一份个体户申报个税A表啊
好的老师,之前报的时候都合并写1了,有问题吗?
你好,有问题,属于应税凭证数量填写错误
还有如果合并填50的话,应凭凭证书立日期是不随便写当月哪天就可以呢
你好,通常是填写当月最后一天
噢,老师,那之前的不修改了,可以吗?
你好,个人建议是去做相应的更正
还有我们有些采购的没有签合同,我申报的时候按发票的数量可以吗?
你好,没有签订合同的,这个数量你可以按1 (而不一定是发票的份数)
老师,时间有点长了,一年多了一直这么报的,要改的话是每期的都要改是吧
你好,是的,是这样的
老师,就是比如当月签了销售合同10份,然后跟40个供应商有业务,其中20个没有合同,但是40个供应商都开了发票,那我这个数量填多少才对呢?
你好,根据你的描述,这个数量是填写50
老师,我应税金额是对的,就是数量错了,这个如果不改风险很大吗?
你好,风险不大,但是个人建议还是去更正
好的,老师,那就是没签合同的按发票数量,签了合同的按合同数量,是吧
你好,没有签订合同的,可以按业务发生情况(比如几个供应商),而不是发票份数
噢,好的,明白了,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利