你好,企业不需要交税的,这个是个人缴纳增值税附加税个人所得税 企业销售出去,增值税附加税印花税所得税

老师你好 请问下 我们的发货运费一开始是公司垫付的 是需要客户承担的 等最后结账的时候 这部分运费客户只付一半 剩下的这一半我要怎么做会计分录 是做营业外支出还是什么?
老师,你好,请教一个问题,我们单位是建筑工程公司,现在挂靠另一家公司做一个新项目,对方要求我们承担13个点的税金,其中还有我方需承担的所得税2个点,假定净利润1000万的话,不考虑其他成本费用,但这11个点的税要算进去,请问怎么算就是想倒推这个净利润至少要再赚多少才够交给别人这两个点的所得税?
你好老师,想咨询一下。我们公司是全额承担社保,员工到手工资5000。然后之前的会计做账就做的工资是5000,个税系统里面给申报的也是5000,个税系统里面没有给社保费之类的,请问如果这样做的话,个人承担的那部分社保还需要调增吗
老师这段话什么意思?本次国家税务总局座谈会上,明确提出反向开票具有进项抵扣和税前扣除的双重功能,同时,出售报废产品业务的自然人减免征收增值税,此举意味着再生资源反向开票制度将基本复制现行农产品收购发票制度,实现销售者不多承担增值税负担的同时,回收企业可以自行填开增值税抵扣凭证,切实解决再生资源行业“第一张票”的难题
你好,老师,请问下再生资源回收这个反向开票,需要承担什么税费,另外,如果公司销售出去的话,需要承担什么税费?
总公司和分公司单独核算,现在总公司做股权转让,需要提供总公司资产负债表,还是总分公司的合并报表?
@小菲老师,关于中储粮年审项目的贴子全部删除
老师,为什么我在计学堂咨询贴中华网校被领导看到了?
老师我问下,银行转款备注的是会务费,但是发票开的是餐饮服务
老师,咨询一下,我们新办企业有2个月有人员工资,但没收入,第三个月工资也没有了,这种情况,工资要要做管理费用-开办费吗?我做的管理费用-工资可不可以?会不会影响汇算清缴
比如说我2023年11月10号,借给一家公司100万,年化利率是按5%算,按复利是怎么算呢?从2023年11月10号到今天2026年6月5号,天数是怎么算的呢?帮我写出具体的计算公式,东老师不要回答
出口的品牌怎么填? 我填无品牌,货代说现在无品牌查的严
请问这个月勾选的进项票有租金和货物的,需要分开报印花税吗
公司买车给管理部门使用,进项可抵扣吗
老师,学堂有没有金蝶云星空或者云星瀚的财务软件学习视频
企业销售出去,需要缴纳增值税附加印花税点分别是多少
有没有什么方法能够减免呢?
这个政策出来后,其实对企业有什么好处呢?没明白,三个问题需要解答一下哈
一般纳税人增值税3%,附加税,小型微利企业5%,印花税万分之3减半。 小规模的增值税1%附加税和印花税和上面一样 普通发票季度30万,小规模可以免增值税附加税。
一般纳税人没有 小规模的开发票的时候可以控制销售额30万以内。
你有了成本发票,可以抵扣所得税的。
一般人增值税是3%,不是6——13哈?
反向开票可以针对于好几个自然人把,比如一个自然人500万,两个就是1000万
可以简易计税的 可以
如果是一般计税呢
这个政策有什么好处吗,我感觉只是多了1%的进项,因为好多企业还是需要专票的,如果是简易计税,没法反向开具专票,就没什么区别了,如果是一般计税,就还是13%的销售票,多了1%的进项,没有什么太大的作用
你有进项来抵扣吗?一般计税13% 你本来没有发票,你有了发票,这不就可以抵扣所得税了吗?
如果简易计税,之前本来也是3%增值税销项,相当于此次只是多了1%的进项是嘛
个人开不了专票 是普通发票 这个抵扣不了增值税的。
一般人可以简易计税吗,开具普通发票3个点
之前是简易计税,缴纳3%个增值税,现在进来1%只能抵扣企业所得税,没有别的利好政策是吧?
你好对的 是的 是的