同学你好 对的 这个要调增的
请问老师,公司替员工承担的部分计入营业外支出,是不是汇算清缴中要调增
老师,公司车交通罚款支出计的营业外支出,所得税汇算清缴时是不是要调增
老师,平时做营业外支出的,汇算清缴时都要纳税调增吗?
老师好,因我方违约支付给对方的违约金计入营业外支出,汇算清缴时需要纳税调增吗
老师,替子公司支付的款项计入营业外支出,在汇算清缴时要做纳税调增吗
老师,请问现在小规模纳税人开具普票跟专票都享受30万的免税额度?一个季度
财务杠杆系数不是息税前利润/(息税前利润-利息)吗?利息减少,除数就大了,整个算式不就下降了吗?为啥跟单价有关的呢
老师资产负债表库存商品300多万其他应付款200多万,我应该怎么办呢?之前会计只报税不做账,没有凭证
请问客户一共需要付我们50万,他分两次付,第一次他付30万,我可以给他开34万的票吗,第二笔他付我20万,我只给他开16万的票,这样操作是可以的吗
请问老师,外贸企业样品出口报关了,但不收汇,能取得货品进项发票,请问这种情况怎么处理?
民非学校是小学初中九年义务需要做免税认证不
老师,买车时的支付车购税的分录,可以给我写一下吗
报关行看错了小数点,本来1万多,报成了17万多,多报了16万美金,这个一定得按16万开销项吗?还是按正确的1万多开票就好呢?
老师好,我公司从2020年欠对方公司工程款17万,对方起诉后至今准备支付工程款,但这期间要计息,产生利息3万,问现在付了工程款下应付款,那付的利息是要计入财务费用吗?
老师,我想问下为啥代账公司出来的会计大公司都不要呢
是在与收入无关的支出那栏填报吗
对的 是这一栏调增的
好的,纳税调增了,那我账务上需要做处理吗
不需要 只要做计提缴纳所得税的分录就可以
好的,谢谢啦
同学你好 满意请给五星好评,谢谢
老师,请问进项税加计扣除当年计入了营业外收入,汇算清缴时需要纳税调减吗
同学你好 这个不需要的
好的,老师电费滞纳金计入的营业外支出,这部分需要做纳税调增吗
同学你好 对的 需要调增的
是在罚金、罚款和被没收财物的损失栏填报吗
嗯 这里填写就可以了