你好,同学 4月份 借管理费用 贷其他应付款 5月份 借其他应付款 贷银行存款
5月收到4月收入怎么做分录,之前是4月是挂的应收账款。根据全责发生制原则4月的收入支出无论是否收到付出都应该确认收入跟费用,现在5月份收到4月收入又怎么做分录。
6月收到5-7月租金发票,5月租金已经付款了,6-7月未付,请问在6月收到发票怎么做分录?
4月收到打印机租赁费,未付款,收到普票,5月支付,4月和5月分别怎么做账
企业一般纳税人,4月发生销售费用1万元,4月未付款。5月收到发票并付款。 老师,4月发生费用的时候怎么做账?付款以及收到发票的时候又怎么做账?
支付25年5月-26年4月的房租,未收到票,分录借:预付账款*公司 贷:银行存款 每个月计提房租费用分录:借管理费用,贷预付账款*公司 请问等收到发票后分录怎么做?
老师你好,我合作社去年就没有经营,也没有收入,今年前半年的成本就是机械设备的折旧费,这有其他收入是调账的,最后利润是盈利,这个企业所得税申报表我就填了一个成本和利润,利润是盈利。这样合适吗?
老师,小规模纳税人,月度开票没超10万,免征增值税,这个是增值税是按月结转还是季度结转哈
小规模季度不超过30万,要缴纳教育费附加还是地方教育费附加
老师小规模纳税人应交增值税,需要每月结转吗?
车辆购置税怎么算?比如车价是119900元?
老师,退了去年的税,我要怎么做会计分录呢
老师,请问全部职工工资总额,是看应付职工薪酬明细账的借方本年累计金额吗?
个体工商户经营所得A表申报,收入和成本系统自动生成,我随便修改了成本,系统提示手动输入金额与系统自动生成的金额差距大,(这是系统里没有收到成本发票的原因吗?)怎么处理呢
老师你好,公司小规模纳税人年初元旦聚餐可以走管理费用福利费吗793元
5月汇算清缴补了企业所得税,4月要计提吗?
他计入预付了,有没有问题
这个也是可以的,同学
去年7月的发票,他收到发票没有做账,10月付款的时候直接借预付,贷银行,现在预付一直挂起的
我现在直接补一笔收到发票的分录吗
去年7月的发票,他收到发票没有做账,10月付款的时候直接借预付,贷银行,现在预付一直挂起的 这个不对的,要做费用的分录
我现在直接补一笔收到发票的分录吗 可以的