你好,这个是在招待费的范围内扣除的
老师我想请问一下,企业所得税法说个人消费的企业所得税是不可以扣除的。但是像招待客户的按摩足浴,这块不能入账吗
老师,请问假设公司年营业收入10万,实际发生了招待费用2万,都有发票,根据税前扣除限额,只能扣除千分之五,那剩下的招待费用我可以留到明年再入帐抵扣吗?如果能留明年入帐抵扣,如何操作呢?
老师,请问一下公司不开票的话,公司刚成立两三个月,餐饮发票能做账的嘛?没有收入一点业务招待费都不能扣除嘛?要是法人出差吃饭的能扣除嘛?还是说只要是吃饭的,公司没有收入都不能扣除吖?
老师请问一下,招待费和收入除了按比例税前扣除之外,还有什么需要注意的吗?招待费的总金额需要和收入成正比例嘛,因为现在老板拿了很多招待的发票回来,不知道是否可以全部入账。
业务招待费按照发生额的60%税前扣除,但最高不能超过当年销售收入的0.5%; 问题一:发生额的60%税前扣除这个是一年的业务招待费累计的发生额吗?每个月都有业务招待费,具体当年的销售收入不知道,这个怎么控制划入到业务招待费; 问题二:如果业务招待费太多,这个计入哪个科目能避税 问题三:业务招待费60%税前扣除后还要交什么税?代扣代缴个人所得税吗?这个怎么算?
和员工签订劳务合同,并按劳务报酬申报个税,未缴纳社保,也没有发票,可以抵扣所得税嘛?
24年10月开通电子税务,在25年的1月份申报了一季度的财报,而且只做了资产负债表,是零提交,没有申报利润表,现在在国家企业信用信息公示系统上,有关2024年营业执照的年报申报,如何填列资产负债表和利润表的内容呢?公司只有老板一个人,没有做账
请问一下,一般纳税人,现在享受小微企业待遇,利润已达297万,如何让税务老师打消对本期业利润的怀疑,我该如何去解释
老师你好,我想问一下为什么半年使用贷款600万元额度,计算承诺费要减600*50%,
(1)这个第17小题是不是答案错了,员工行权时不确认股本吗? (2)这个15小题“无偿赠与”也属于股份支付吗?不是要换取相应的服务吗?
老师报表怎样重分类,谢谢
老师每年的一套账完成之后,都需要一起配带哪些表
老师,老板投资款需要缴纳印花税,怎么做会计分录呢? 收到投资款时: 借:银行存款 贷:实收资本 同时计提缴纳印花税吗? 借:税金及附加 贷:应交税费 缴纳时: 借:应交税费 贷:银行存款 是这样吗?
河北省规上企业评定标准
在《收入》章节科目上,预计负债和合同负债有什么不同?怎么用这两个科目的呀?