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取得的发票金额假如是856.59,一般实际工作中结款实际会支付857元,差额0.41元怎么平账

2024-05-08 22:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-08 22:46

同学你好,入账要根据发票金额入账,差额部分要计入往来款。尾差的款如果最后不结算,可以计入营业外收支。

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2025-03-09
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