你好,第2年计提的折旧需要调增的

老师,应付挂了-1要冲掉,怎么 做分录呢
老师,进项留抵,一年没用上了,想申请退税不会有啥影响吧?
老师,9月有留底进项税额352021.14元,10月有进项税1349.52元。在申报10月税属期的时候抵扣了353370.66的进项税,10月应交增值税184504.24元,城建税9225.21元,教育费附加5535.13元,地方教育费附加3690.08元。 问题1:在10月份的账户里怎么做账? 问题2:在11月份又怎么做账?
我23年收到了固定资产的发票,已入账,25发现票有问题,然后红冲了23年的票,现在重新做账,怎么做呀,23年的时候已经确认了固定资产,也折旧了
老师应交税费,成了负数是怎么回事,以前有留底留底不够了也交了一部分,手工账本记账的时候显示了负数
老师,中药材公司收购的合作社自产农产品发票,申报抵扣的时候可以在申报的时候勾选计算抵扣还是要在当月勾选认证啦
你好,公司一直买车可以吗,没有进项发票。公司已经买了4辆车了。用来抵扣进项,
老师开服务费发票是6%,如果别人让多开点票给票钱,我应该都加哪些?怎么加6%票,附附加税那,印花税那?我应该加几个点一共?
借:管理费用 贷:应收账款 代表什么意思?
老师您好,一般纳税人小公司,最大金额一张发票可以开一百万或更多吗
这是哪个政策
那个是根据自己的职业判断,不是什么都有政策
我家专管员说我不应该调增,那我得拿出具有说服力的理由啊?要不然为啥调增
想想那个道理就知道了呀,购买的时候全额扣除了,折旧的时候再扣除不是重复税前扣除了?