借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支

请问在一七年和一八年分别都购进的固定资产,但是当时有部分没有通过从固定资产卡片里录入,而是在财务系统录入的那么没有录入固定资产卡片的这些固定资产,我现在想录入固定资产卡片的那怎样做账务处理呢?
老师 账无忧固定资产清理怎么处理 固定资产卡片那里和录凭证是怎样的呢
老师好!固定资产取得的是普票,建资产卡片时填写折旧信息时,资产原值和税金金额怎么填写?按照普票的税金填写?
老师你好:固定资产清理分录怎么做,资产卡片怎么做
老师 我这边已经在固定资产卡片做了清理 发票也已经开出去了 我现在会计分录改怎么写呢
1月份付1~6月份的房租。但未收到发票。每月还需要按月摊销吗?半年后收到发票。怎么入账?付款的时候怎么办?按月分摊怎么入
老师,职工教育经费的比例必须是8%吗,听说可以按照1.5%或者2.5%计提哇
项目上的专家评审费,通过劳务报酬申报发放,公司代扣代缴个税,专家需要开票给公司吗?
公司是养殖场,主营业务是自产自销肉鸡,增值税是免的,每个月申报增值税的时候有申报免税销售额?如果有些客户要求不开票,是可以的 吗?但是会申报
利润有25万,要交哪些税,是25万*5%的企业所税得税吗?除了这个还有哪些
劳务公司的成本和费用如何划分?如果这些费用和成本能够归集到具体的项目,那么是不是可以直接计入劳务成本。
建筑业。应收账款辅助核算里项目和客户,有什么区别
您好老师公司进的货,给客户开票利润过大,利润率50%,请问有什么风险?
老师你好,想问下个税申报错了只能从出错月来逐月更正更改吗
老师,我们现在还是小规模纳税人,7月份要转一般纳税人,5.6月份有租金支出,现在要让他们开租金发票吗
老师原始固定资是1044247.79元,累计折旧是479483.68元,现在卖了100万,固定资产清理是884955.75元,销项税是115044.25元,麻烦你把分录及金额备注上
借固定资产清理564764.11 累计折旧479483.68 贷固定资产1044247.79 借银行存款1000000 贷固定资产清理884955.75 应交税费应交增值税销项税额115044.25 借固定资产清理320191.64 贷营业外收入320191.67