你好,同学 按照利润总额加上纳税调增,减去纳税调减,计算结果乘以税率计算出来的

老师您好!请教一下,当年度的审计报告财务报表数据是不是要跟企业所得税纳税申报表的数据一致,麻烦您了![抱拳]
企业所得税预填季度表和企业所得税年报中企业所得的所得税费费用是系统自动跳出来的已经缴纳所得税数据是吧?不是根据我们平时填的利润表数据来的吧?
老师你好,麻烦问一下企业所得税弥补亏损明细表中的当年境内所得额,这个数据是怎么来的?
老师您好!请问老师,企业所得税季度预缴报表中,第一季度季初从业人数是根据什么数据来?是个人所得税申报系统吗
老师您好,填写企业所得税年度纳税申报表的数据是根据去年第四季度利润表的本年累计金额来填写的吗
外账计提工资前了了一个月,比如申报11月工资,计提在12月了工资,现在从26年想改正,要怎么操作。
您好老师,把养猪场承包出去需要交什么税,有什么税收优惠
刚成立的公司,没有业务,没有员工,个人所得税要申报吗?
出口商品商检,属地查验这里怎么委托,我们是外贸企业,我们向厂家海南公司拿货出口的,我们是发货人和申请单位吗,海南厂家是生产单位和发货人吗
老师,我们有个快递费,付款到3月去了,可是这个月报2月的税已经抵扣了,那这个发票就得做在2月了吧?那这样我直接做费用,然后搞个其他应付先行吗?下个月再冲掉
安家费有什么税收优惠政策吗
写字楼出售了单元,会影响土地使用税的计税依据吗
老师,改变折现率影响内含报酬率吗?现在不是已经修正过了嘛?修正的不要先用到资本成本吗?
原来有个项目是食堂餐饮管理的,现在不干了,当时买食堂用的天然气的时候,做的是借:其他应付款—食堂—天然气 借:应交进项税 贷:银行存款 然后每月计提天然气:借:主营业务成本 贷:其他应付款—食堂—天然气 现在情况是项目结束了还剩下3000块的天然气余额在其他应付款—食堂—天然气科目里面,不含税,现在转给学校了,把当时给我们公司开的发票给了个发票分割单和发票复印件,现在学校把3000块钱打到公司了,怎么做账呢
请教老师问题,我的工资是公司代扣个税,但是我自己的手工制作在小红书卖,申报收入是注册个体户划算还是个人申报划算?有没有什么金额多少问题哪个划算,还是多少收入都一样?谢谢老师
如果我2023年全年实缴企业所得税20000,那年度纳税申报表主表里出现的不是20000吗
主表内-本年累计已缴纳的所得税额
这一栏的数据
如果我2023年全年实缴企业所得税20000,那年度纳税申报表主表里出现的不是20000吗 是的
主表内-本年累计已缴纳的所得税额 是的
不是20000,这应该核对那里的数据
出现了4万多
有截图吗,老师看看
季报里企业所得税数据也是20000
要看汇算清缴的结果,计算的年度所得税的,不能看季度
老师图比较大,你看看能不能看清楚
这张表的
说明你前四个季度,交纳了这么多
啊,没有呀,总共就缴纳20000
这是只有企业所得税,不含其他税种吧
这个只有企业所得税的
如果觉得有问题的话,可以跟专管员确认一下的,后台看一些的
好的,谢谢老师
不客气,同学,祝你工作顺利