你好,同学 按照利润总额加上纳税调增,减去纳税调减,计算结果乘以税率计算出来的
企业所得税季度申报表季度末的数是根据哪个表上的哪个数来填写的
老师您好!请教一下,当年度的审计报告财务报表数据是不是要跟企业所得税纳税申报表的数据一致,麻烦您了![抱拳]
老师你好,麻烦问一下企业所得税弥补亏损明细表中的当年境内所得额,这个数据是怎么来的?
老师您好,填写企业所得税年度纳税申报表的数据是根据去年第四季度利润表的本年累计金额来填写的吗
老师好,麻烦问下年度纳税申报表主表内企业所得税的数据是根据哪出来的
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
如果我2023年全年实缴企业所得税20000,那年度纳税申报表主表里出现的不是20000吗
主表内-本年累计已缴纳的所得税额
这一栏的数据
如果我2023年全年实缴企业所得税20000,那年度纳税申报表主表里出现的不是20000吗 是的
主表内-本年累计已缴纳的所得税额 是的
不是20000,这应该核对那里的数据
出现了4万多
有截图吗,老师看看
季报里企业所得税数据也是20000
要看汇算清缴的结果,计算的年度所得税的,不能看季度
老师图比较大,你看看能不能看清楚
这张表的
说明你前四个季度,交纳了这么多
啊,没有呀,总共就缴纳20000
这是只有企业所得税,不含其他税种吧
这个只有企业所得税的
如果觉得有问题的话,可以跟专管员确认一下的,后台看一些的
好的,谢谢老师
不客气,同学,祝你工作顺利