你好,未确认收入退货?
销售退回 对于未确认收入的售出产品发声退回,为什么是借,库存商品,贷,发出商品呢?为什么这样冲减呢? 发生这笔业务的时候为什么要做,借,发出商品贷,库存商品呢,为什么要多做一比这个,等确认收入时候做不是很好。如果这样做了没有发生退回,等确认收入的时候账应该怎么做
老师好, 1.请问会计做账的话怎么确认收入?是根据所开的发票确认收入吗? 2.为什么会有无票收入,遇到无票收入怎么做账?开的收据算是无票收入吗? 3.比如20年6月开出的发票也发货了600件产品,21年6月部分退回,退回了11件产品,那我们会计是不是要给对方开100件产品的部分退货的红字发票?另外此时应该怎么做部分退货的会计分录呢?
老师好, 1.请问会计做账的话怎么确认收入?是根据所开的发票确认收入吗? 2.为什么会有无票收入,遇到无票收入怎么做账?开的收据算是无票收入吗? 3.比如20年6月开出的发票也发货了600件产品,21年6月部分退回,退回了11件产品,那我们会计是不是要给对方开100件产品的部分退货的红字发票?另外此时应该怎么做部分退货的会计分录呢?
老师你好,我公司是生产企业,我们销售出去的产品有时候会有退货,退货分三种情况,一,退回来的产品不用做任何处理还能卖出去,二,退回来的产品要经过返工收拾一下再卖出去,三,退回来的产品直接不能用了,做废品处理,那这三种情况我账上该怎么处理,怎么做分录
老师好 我公司销售电子产品 有一批库存商品 属于销售给客户检测用不合格退回的.现在这些产品一直做废旧产品放着在 怎么处理呢 账上一直挂着这些库存商品在其实也销售不出去阿.也退不了货
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3贷:应交税费-城建税3。但是我利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税有3金额,导致利润表出现一级科目没数,二级科目有数的,申报提醒申报不了,麻烦老师看一下还需要再做一笔什么会计分录比较好?麻烦会计分录直接分享一下,上面按照老师的分录还是利润表出现:税金及附加和城建税不一直,导致申报提示,老师说把最后一笔城建税修改成负数,不理解,那这样不是更不对了,麻烦解释一下哈
老师,我们有个甲方给我们顶房子了,但是老板直接让甲方过户给下家,现在这个房子的土地用途是科教用地,,然后老板说之前甲方预交过一部分增值税,另外一部分需要我们自己交,还说房产税那些,让我登人家系统缴纳,还说还需要专管员解锁啥玩意儿,我没做过房地产,我也不懂,啥意思呢老板,咋做 这是老板给我的一份,评估这个转让房产的评估书,说看交多少税,我按照哪个数字算呀,这个甲方顶的应收金额是2999550.97元
老师公司交社保医保分录怎么写?
代理记账服务费应该计入什么科目
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3贷:应交税费-城建税3。但是我利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税有3金额,导致利润表出现一级科目没数,二级科目有数的,申报提醒申报不了,麻烦老师看一下还需要再做一笔什么会计分录比较好?麻烦会计分录直接分享一下,上面按照老师的分录还是利润表出现:税金及附加和城建税不一直,导致申报提示
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢!营业账簿这个金额是怎么取数啊,计税依据
老师您好,请教一下,就是我们把工程挂靠在别人单位,现在我们要进行农民工工资专户备案,他需要施工单位和劳务公司签订一个合同,我们挂靠在别人公司,别人是总承包单位也是施工单位,我们就属于干活儿和提供材料的劳务公司了,那现在我们和施工单位签订分包合同的时候,工程价款是按合同总金额签订还是把总价款拆开签订呢?(我老板下面有三个公司)。比如这个工程总价款是3000000万,
季度财务报表之前从未没报过,从二季度开始申报可以吗?
企业公积金基数调整,是通过人事部做工资的时候一起调整吗?
不动产租金普通发票税率是多少
是的,就是还没对账,开发票,如果对账之后,开发票了,就确认收入了
那就是企业问题,是满足收入条件确认收入,不是开票确认收入
确认收入后退回,把确认收入结转成本分录红字冲回