你这个图片不太清楚 当时点了交税吗?
老师你好,我已经申报了且税款已经缴纳,为什么还是提示我有待办事项,我点击进去显示的也是已申报啊
老师,前台帮我把报表已经作废了,但是我后台显示还是已经申报的状态,改不了,这是什么原因啊?
老师,单位集中申报导入已经显示成功,为什么我找不到人呢在主界面
财务报表季度 年度都已经显示申报成功,但是之后申报企业所得税的时候,一直提示财务报表未报送是什么原因
你好老师,我昨天年报已经报了,为什么申报的结果查不到
企业在外地做了项目,开了外管证,这个个税申报要怎么操作?还是要亲自去到项目所在地税局去开通个税?能不能网上异地办理?
属话题:#财务软件#收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初汇率7.2008,结汇是16000结汇汇率是7.17560,收美元,扣手续费,付美元,结汇,这些分录都做完了,就这个最后调汇的分录应该怎么做?老师给写一下蜡笔小新|提问时间:06/1916:56
齐红老师好,你的电话多少啊
企业购进农产品生产酒精,产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后,饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额,这样理解对吗? 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税,饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税,这样理解对吗?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
这个上面都已经操作了
是财务报表吗?你第二个图片完全看不清楚,看不出是哪一个税款。
对是年财务报表,是5.8号就已申报的上面已经显示已申报已导入,就是在查找那里查不到这个
就是没有申报成功,它显示申报成功才可以。
我又修改又提交了下,这样有显示 就是查不到
那一行红字出现了什么提示?
电子税务局,我要办税,税费申报及缴那里面你看下有吗?
那里显示是已申报已导入的
不是的,我的意思是电子税务局我要办税费申报解缴,那里面你找作废申报,你看下,在这里面你点开能再次申报吧
已经提交作废,又重新申报了下,还是没有查到,现在是年报表和年所得税报表两个都查不到了
重新申报的状态是啥?
那个作废了之后,上面显示是未申报,我又重新点进去又提交全申报了,也有提示成功,现在在看是年财务报表显示是已申报已导入,所得税报表显示是已申报无导入
不对,这个状态不行 你这个已申报已导入,你让你税务局给你查一下。你看一下申报成功了吗?正常状态应该是申报成功。
我晚点再登进去看看 ,明明是显示已申报成功的
可以的,可以试一下的。