您好, 固定资产还在使用的话 就不用处理
老师,固定资产购入 借:固定资产 贷:银行存款 折旧:借:管理费用(折旧) 贷:累计折旧 年终需不需要结转,折旧完了要怎么处理呢
老师好,固定资产提前转费用了,折旧怎么结束呢?
固定资产折旧结束会有余额吗?有余额怎么处理
固定资产折旧结束了以后怎么处理
固定资产折旧折结束了怎么处理?
老师,我们货代给我们开了经济代理服务*代理海运费5万多,是带6%税点的专票,影响我们使用吗
老师,2024年汇算清缴有退所得税,是不是做借:未分配利润贷:应交税费—应交所得税
老师,我想问问个人成立了一个个体,这个不用申报个税吧
没有发票,现在只是贷款下来了还没有进行下一步处理,就是看现在要怎么处理好点
老师好,麻烦问下,报税利润表这个上期金额,是报送的去年1-2季度的累计数,目前没带出来,我要是找的话,去哪里找到呢
老师,我们公司是有些税是月报,有些税是季报,那属于小规模还是一般纳税人,适用会计准则是:小企业会计准则,我反复听了还是不知道我这个公司是小规模纳税人还是一般纳税人[破涕为笑]因为里面有些是季报,有些是月报。
你好,残疾人就业保障金0申报怎么报,提示我人数不能为0,工资总额也不能为0
物业会计中收物业费,物业费如何通过预收账款每月结转主营业务收入呢
3月份出口了两条柜,美金总价是47880元,因为没及时申报,要改 3月份的申报表,现在的问题是:47880元的美金,我是哪天的汇率来计算成人民币申报
普通上收到库存商品出现副数,要怎么写分录
我折旧都折多了好几万,今天才发现怎么办
按照您多折旧的部分冲销就成
分录怎么写
附件资产负载表的折旧表怎么更正?从前几个月开始更正?
您是本年度多计提折旧了吗
这个资产折旧表怎么更正?前面几个月都是错的
比如说多折旧了,借管理费用折旧负数 贷累计折旧负数
这个资产折旧表怎么更正?前面几个月都是错的
就是按照我说的这么做,然后生成财务报表就行了
附件折旧表不管它
对,那不用管,把多计提的折旧冲销就成