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老师,4月份一张收入专票开成了普票,正常缴税了,5月份开了红字发票,请问分录怎么写?

2024-05-10 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-10 15:39

您好,四月份你是怎么做账的呢?麻烦发一下

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快账用户7263 追问 2024-05-10 15:41

借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)

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齐红老师 解答 2024-05-10 15:43

借:应收账款负数 贷:主营业务收入负数 应交税费—应交增值税(销项税额)负数

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您好,四月份你是怎么做账的呢?麻烦发一下
2024-05-10
你好,4月可以勾选, 5月负数不用勾选
2025-06-16
你好,账务你做一份进项税额转出,然后再按新发票入账一下,这样跟增值税申报就对上了,。申报也要做进项转出,然后新发票勾选抵扣
2024-06-13
你好,你这里没有勾选抵扣就不用勾了。 已经勾了的作进项税额转出。
2025-06-16
你好,四月份可以勾选,然后五月份不需要再勾选负数了进项转出就行
2025-06-16
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