对的是的,是这么理解的。
老师填写2021年度的企业所得税报表除了系统自带的这些表,纳税调整项目明细表,资产折旧摊销明细表,职工薪酬表,但是我们没调整,也没资产折扣,填个职工薪酬表值得是这个吗,我就填工资薪金支出,然后这个A105000就显示了工资,简单这样可以吗?还是说把所有的工资都填在管理费用里面就好,就单交这个几个表就好 这张表单独这张填对吗?我是按报税金额输入的,还有其他没调整的
2018年注册的小规模公司,当时注册时没有资产,资产负债表的资产、折旧都是0,所以我没有选(资产折旧、摊销及纳税调整明细表),但是现在填报汇算清缴时,政策风险提示,无论是否纳税调整,均须填报请核实。这个可以不理会,直接申报吗?
您好老师,一般纳税人户年底汇算清缴,里面有个资产折旧摊销纳税调整,我账上有固定资产,也有折旧,我不会调整也不想调整,我需要勾选这样表吗?表号是A105080,我如果不勾选,别的表报完了会有个提醒说这个没有申报,当然了不申报这个表也可以提交,我勾选了0申报行不行?会不会有预警,我报了好几家都没有固定资产,这家有,不会报了,求解谢谢老师
老师好,所得税汇算清缴表中,A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表中,所有固定资产下的(六)其他,以前年度一直有填数字的,那我今年也继续填数字。这个有影响吗?谢谢!
老师,想请教下,我们年度所得税汇算清缴,我现在要去填纳税调整项目的表单,然后我的表单是不是少了一个期间费用的,我维护好基础信息后,还没有来得及勾选系统自己就出来了我截图的表单
甲电子设备公司为居民企业,属于主要从事电子设备的制造业务的大型企业。2023 年有关经营情况如下: (1)销售货物收入2000万元,提供技术服务收入500万元,转让股权收入3000万元。经税务机关核准上年已作损失处理后又收回的其他应收款15 万元。 (2)缴纳增值税180万元,城市维护建设税和教育费附加18万元,房产税 25 万元,预缴企业所得税税款43万元。 (3)与生产经营有关的业务招待费支出 50万元。 (4)支付残疾职工工资14万元;新技术研究开发费用未形成无形资产计入当期损益19万元;购进一台设备,价值35万元;购置一台《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护专用设备,投资额60万元,购置完毕当年即投入使用。 老师,会计利润怎么计算,有式子就行,不用得数
会计准则租用厂房3年 买的二手空调 发生的650元安装费 这个安装费费用化可以吗
2023年度生产经营情况为:(1)取得产品销售收入总额1800万元。(2)应扣除产品销售成本800万元。 (3)发生产品销售费用600万元,其中包括广告费用300万元。(4)管理费用100万元,其中包括招待费16 万元。 (5)财务费用40万元,其中,含非金融企业利息25万元(贷款250万元,利率是10%,银行同期利息率为5%),逾期归还银行贷款的罚息3万元。(6)本年缴纳的增值税30 万元。 (7)营业外支出14万元,其中含公益捐赠10万元。 (8)实发工资总额98万元,拨缴的职工工会经费、发生的职工福利费、职工教育经费为20万元。 要求:计算该企业2023年应汇算清缴的所得税税额
预缴的企业所得税比实际应缴的多怎么办?
跟大学合作办学,我们是民非,我们免增值税吗,谢谢
老师,请问公司投入的实收资本,后期公司不做了这个实收资本可以退回去吗?要交什么税了?
我在电脑上打开学习中心怎么什么都没有呢
老师您好 无形资产的出售净损益要收入-账面价值-相关税费计入资产处置损益 那为什么例题里面要选25?
老师,这和-500 是怎么来的?
老师,市场组合的风险收益率=
老师工商年检,企业主营业务活动,我把公司的经营范围全部复制过去也可以吧
可以的,你看下多不多不多的话可以这么做
我也看不出来多不多。就是许可项目里面的没有用,一般项目用了,但是我都复制过去了
许可项目:特种设备检验检测;检 验检测服务;建设工程质量检测。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准)一般项目:金属表面处理及热处理加工;机 械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自 主开展经营活动)
就这么多。
你填写试一下的,你把它全部复制过去看一下都能显示吧,都能的话就可以。
都能显示
可以的,完全没有问题。