借利润分配,未分配利润贷固定资产清理。红冲这个。

老师,2021年10月份有两笔用进销存软件结转的主营业务成本,现在发现做错了,但是不是自动生成凭证的,现在进销存已经调整,凭证是不是在2022年用以前年度损益调整做分录?
工资次月发放,12月份计提的工资数少了410元,现在应该要用以前年度损益调整。是不是要做分录借:以前年度损益调整贷应付职工薪酬?但是以前年度损益调整不是没有余额么,这个怎么调平?
老师,你好!我在2021年的5,6月做账时,把10560元的工资错计提成15980元,并在做账时按15980元做发放工资的那张凭证,但是申报个税时是没有错的按10560元申报。现在我在2023年4月才发现这个错误,我在4月份做账时把这多计提的10840元通过以前年度损益调整来更改,如 冲减2021年5 ,6月多计提的工资 借:以前年度损益调整 -10840 贷:应付职工薪酬—职工工资 -10840 结转以前年度损益 借:以前年度损益调整 10840 贷:未分配利润 10840 请问一下是不是可以这样做
现在发现2022.11月记账凭证,收入重复做了一笔,53号为正常凭证,54号为重复多做的记账凭证 2022.11月53号记账凭证:借:应收账款70720贷:主营业务收入62,584.07贷应交税费-应交增值税-销项8,135.93 2022.11月54号记账凭证:借:应收账款70720贷:主营业务收入62,584.07贷:库存现金8,135.93 在2023.7月份跨年做的调整记账凭证为(就是要冲销2022.11月54号记账凭证): 借:应收账款-70720贷:以前年度损益调整-62,584.07贷:库存现金-8,135.93 结转未分配利润:借:利润分配--未分配利润62,584.07;贷:以前年度损益调整62,584.07 请问2023.7月份的调整分录这样做对吗?
21年的一张装修发票计入在建工程了,暂未转入固定资产,现在想调整成损益,可以调整到23年12月的损益吗(23.12月还未结账)?以前年度的报表需要去税务局改吗?
个税汇算清缴什么时候结束?
增值税申报表未扣款之前,发票额度是不是恢复不了
银行开公户收取的费用需要开发票抵扣企业所得税吗
老师好,cpa财管答主观题的时候,用把关系式先列出来吗?还是直接写数就可以了?
老师好,怎么把控挂靠方的成本票呢,挂靠方总是提前往回来开票,导致账上的存货太大,他们之前开进来好多票还没付款呢
老师,印花税按开具的发票缴纳了印花税,后面该发票冲红了,这个怎么计算?
请问老师你说我新来一家企业,她们纳税等级为A,但是一直没有申报过工会筹备金,近二十年了,你说我刚来要申报工会筹备金吗?
老师:我们公司打算做研发费用加计扣除,以前可以弄过,我这个该怎么处理,怎么归集。老师您方便给个思路吗?
老师好,我们是制造业,只生产一种玻璃纤维布,我们有3个车间,制造费用的分摊用约当产量可否?约当产量依据什么来计算?
待处理财产损溢科目年底一定不允许有余额吗
老师,是营业外支出应该做到以前年度损益调整
企业会计准则适用以前年度损益调整,如果是小企业,会计准则用利润分配,未分配。
老师,这样调对吗
借以前年度损益调整贷固定资产清理 第一个改这个。
老师是营业外支出应该做到以前年度损益调整
不是固定资产清理这个科目做错
然后你再做一个正确的借固定资产清理贷,以前年度损益调整不就行了。