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郭老师,我之前暂估的到票的,超过我暂估金额,我是把一票分为两个金额入账对吗

2024-05-11 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-11 09:22

你好;你先冲你暂估的分录; 然后在按照发票来做金额即可; 不分两个金额

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快账用户7891 追问 2024-05-11 09:23

我暂估6万,进了9万,不用做进材料,借方6+3,就一个金额9,对吗

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齐红老师 解答 2024-05-11 09:24

你好;是的; 就去调整冲暂估的分录6万; 然后按照9万发票来做账 

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你好;你先冲你暂估的分录; 然后在按照发票来做金额即可; 不分两个金额
2024-05-11
你好!是的,红冲暂估的部分,然后按正确的金额重新入账。
2023-06-09
你好,红冲上一个月的,然后再做发票的就可以的,之前分录怎么做的?
2022-05-10
当时暂估的分录怎么做的?
2022-07-11
你好 那你看下是不是多暂估的那部分 是的话可以 结转了成本,成本也得冲
2022-07-21
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