可以的,可以这么做的
老师你好请问一下,我门公司老板的车卖给个人,,开的二手车销售统一发票,这样可以吗?
二手车市场开了一张二手车销售统一发票给个人,卖方是我们,二手车销售发票没有税额,我们公司单独开了一张销售车的发票给个人,这个要怎么做账?
老师你好,我门公司建筑企业,过户给个人公司名下一辆货车,二手市场以我门的名义开具二手车统一销售发票这个,这个申报增值税的时候是不是要看进项抵扣与否吗?
老师,个人卖车给我们公司,他只给我们公司开二手车销售统一发票,请问能以这个发票入账吗?还有这个发票的金额跟我们付款金额不一样,可以吗?
老师,请问只有二手车销售统一发票,可以做账报税吗?A公司的车卖给B公司,只有二手销售统一发票,不开增值税发票可以吗,可以做账报税吗,谢谢
老师,费用报销表,出纳没签字,我可以先扫描上传财务软件做附件可以不?
增值税以前季度填多了金额,然后现在更正申报,税款是直接留底,直接抵扣以后季度的税款吗,不用去税务局或者需要在网厅上操作吗
有一名生产车间的员工是买了五险的,生产时大拇指少了一节,法院判决要支付工伤一次性伤残就业补偿金10万,支付分录怎么做?
你好老师,原来记到固定资产的一些登记风机盘管,好多年了,没有折旧,可以当费用处理吗?请问具体的账务处理,谢谢
老师你好,名下有个体户,还能去税局个人代开发票吗?
所得税季报新增是否资产损失,计提的坏账准备不算对吧
请问外贸企业出口商品,可以在供应商那直接装货发货吗运费我承担,没有仓库在供商那发货合理吗?报关FOB合理吗?
老师 想问下北京地区的社保缴费基数9月份刚刚出来 缴费基数调高了 需要补缴社保 比如A员工需要补缴70元/月,那么我应该怎么报个税呢,关于这部分补缴的 同时账务处理怎么做 麻烦老师详细解答一下 谢谢
老师,我9月份收到供应商开的红字发票,对应的8月份已抵扣,分录:借 原材料 红字 应交税金-进项 红字 贷:应付帐款 红字 对吗?
老师聚合账户收到抖音电商生鲜官方保障-售后退赔费用平台补偿款怎么做分录,是计入营业外收入还是计入其他业务收入呢,是否需要计提增值税呢
用我们公司的名义开出的,就是相当于我们公司的销售收入这样吗?也应当做在账务里面吗?
那当时这个车在你单位的名下吗?
就在我们公司名下呢
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款,贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
那我申报税的时候,销售出去的那个金额需要申报吗?
需要申报的,第二个这个固定资产清理,就是你不含税的金额。
那个后期钱才会打入进来,这样的话银行存款哪里我应该用什么科目代替呢?剩余的固定资产清理就是用第一个科目的减去第二个不含税的吗?
收账款按照这个来的。
现在没有收到钱,先做应收账款 是
那我申报的时候那个金额应该填写在那一列呢?
如果是一般纳税人,一般计税附表1 13%销售货物里面的未开具发票第5和第6列。
我们是建筑公司一般纳税人,而且那是在20年买的,之前一次性摊完了
单位是一般计税的话,那就是按照上面的一般计税的来申报。
那一次摊完的话这个科目怎么做呢老师?申报我刚对了一下是填写在未开具发票吗?
一次摊销完的,不需要处理了。
那我就直接做借应收账款贷营业收入 应交税费吗?
你不是一次摊销完了,你是直接做了费用,没有做固定资产。
入到固定资产了,但是是一次弄完了,这两者都应该怎么处理呢?
你好,那你做固定资产清理?你账上一次折旧了,你就别修改了。我的意思是借固定资产清理累计折旧,贷固定资产,那你一次折旧了,那累计折旧不就是填写你一次折旧的金额?固定资产清理就是你残值的。