同学你好 那你就计入营业外收入哦
请问老师,一个平台比如1688吧,我们在1688卖东西,卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的,后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上(也有个人私账),这个相当于是我们用公账付款出去了,(但是付款的公司抬头不是我们自己的公司,是1688那边的公司抬头)但是我们需要对方给我们开发票,对方不开发票给我们,这个税务上应该怎么处理呢???
老师好,想请教一个问题 之前私户打款给供货商,供货商给我们开了公司抬头的电子普票,最早没发现是开我们公司抬头的,以为会开个人名字的发票,所以我们没入账。发现之后公对公转款,给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用,之后抵扣货款,供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万,实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好?
老师,我们有一笔业务,是对方属于个人,他帮我们拉货,他去税局多开了几十万的票给我们,当初是想着开票过来,按实际的工时结算,现在因为工地停工,他开出的票据还没有付清,以后也不会再继续做了,在我们账面上永远挂着应付账款,这个我们应该怎么处理
老师,下午好,有这样一个情况,我们在8月份的时候,销售发票是开着6200元,但只收到对方5000元的货款,后来查核原因是有一款产品下调价格了,象这样的情况,对于年终结账有没有什么情况?再者,如果在12月份没有这家客户的货物销售,我们可否到明年的销售货物再少开这1200元的发票给对方呢?
老师,我们是医疗器械商贸公司,我们采购商品的时候每次都先付款,这时候我就借:应付账款-供应商,贷:银行存款,可以吗,然后供货商才给发货,等货到了入库了,但发票没到,我先不做账吗,如果货和发票一起到了,我就借:库存商品,贷:应付账款-供应商,可以吗?如果月底了,发票还没到,是不是就的暂估入库呀!那这个怎么做分录呢!还有往来账,怎么能看出来,对方欠我们发票。
银行开立一般户还需要向银行报备吗?
老师之前会计做账可能加税合计库存商品了,老师我现在应该怎么改过来呢?
个人所得税专项扣除标准是多少,例如员工一月4500,二月5800,二月是不是在不考虑专项扣除会涉及个税
老师晚上好,我劳务公司是一般纳税人准备接一单业务,就是专门发放工资的派遣,开劳务发票是按照6%的开专票,我公司需要收取对方的多少个税点 才合理才不会亏本呢,这个税点又是怎么个计算,老师给指点一下,谢谢
从事简单会计工作几年了,但不算很有天赋,最近有会计研究生和mba研究生,从就业前景看老师们建议考哪个比较好,想听听建议,谢谢
哪里填的不对呢提交不了
无票支出该怎么处理 转给员工 他线下采买
我们公司是生产制造企业,有商品出口业务, 我们的业务模式是代其他公司出口赚取佣金,但是对方公司的开具的进项发票的进项税额是我们垫付的,我们公司今天结汇金额是1385261 进项发票开具的不含税金额是1371398 这样计算出来的换汇率约等于1,这样合理吗?
朴老师回答 宿舍员工电费智能电表充值,最终收款电费到公司账户上,如何入账啊
朴老师进 请问一般纳税人和小规模附加税都是月度不超过10万城建税减半、教育费和地方教育费减免吗
老师,计入营业外收入的话,那个953实际上已经入账了,会不会有什么税务风险?摘要怎么写合适呢
同学你好 借应付账款 贷营业外收入