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收到2023年份9月的发票,采购现在才给我,当时是做了暂估的。现在24年了,账务怎么搞啊

2024-05-11 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-11 15:30

暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商

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2024-05-11
借:应付账款暂估 增值税-进项 贷:应付账款-供应商
2024-03-20
可以的,可以这么做的。
2023-10-09
多暂估的做相反分录,进行冲销
2025-01-16
你好,这个是在二三年用掉的部分对吧?
2024-01-18
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