你好,这个是在二三年用掉的部分对吧?
现在账面是这个情况:2022年暂估400万 2023年冲销做进项发票200万 但是由于2023年1月销售收入少只能冲销200万做进项 2023年2月也没有收入了 这样5月之前冲销不了这些暂估入库怎么办
2023年我收到一张材料发票,是供用商前年送的石料,但是前年也没有给我们开具,2023年才开具,那现在我可以配前年的材料明细在后面,然后做账?前年也没有暂估入库
老师,你好,我2022年12月暂估销售费用10万,但是没有收到发票,发票是在2023年3月开的费用发票15万,请问现在怎么入账? 12月入账是:借:销售费用 10万 贷:其他应付款-预提费用
老师,2018年的设备没有发票但暂估入库了,现在2023年收到发票了,应该怎样做财务处理,怎样做会计分录呢?
2023年预充的运费,现在用完了收到发票,但是2023年没有暂估,现在怎么入账
老师,别人介绍客户来我这买东西,开给客户的金额是900,实际客户支付700就够了,200给介绍的人,怎么做账
一个公司合资开了一个场馆,有抖音,美团上卖,支付宝微信收钱,怎么把场馆里的财务信息和自己的财务信息和合资公司的财务信息对账
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月给我申报个税扣除费用5000,我担心两个公司同时申报,我会不会被发现在两家公司同时上班,或者税务系统会出现预警
老师,这题的产权比率是多少
2024年补缴2022年所得税费用,用以前年度损益调整科目,请问报24年年报时候纳税调表需要调减吗 ?
老师,在财管第八章成本管理中,比如求单位标准成本时,怎么能反应出来什么时候是件还是千克还是小时呢,感觉好乱啊
你好,我公司6月社保没申报,现在要补申报,请问具体流程是怎样?谢谢
老师好,一般纳税人,应交税费~待认证进项税,这个科目,每个月只要有留底就要用吗?还是等留底攒到一定多的时候才启用呢?
老师好,一般纳税人增值税结转采用月结法比较好,还是采用粘膜一次性结转比较好? 应交税费~应交增值税~转出多交增值税 和 应交税费~应交增值税~转出未交增值税 这两个科目每个月都要用吗?
12题 无负债企业价值具体公式是什么
是的,2023年发生的费用
你好,这个你现在要做要记录,借以前年度损益调整运费,贷,预付账款。
那以前年度损益调整要怎么结转啊
您好借,利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整
好的,谢谢
你好,不用客气的了。