你好,这个是在二三年用掉的部分对吧?
现在账面是这个情况:2022年暂估400万 2023年冲销做进项发票200万 但是由于2023年1月销售收入少只能冲销200万做进项 2023年2月也没有收入了 这样5月之前冲销不了这些暂估入库怎么办
2023年我收到一张材料发票,是供用商前年送的石料,但是前年也没有给我们开具,2023年才开具,那现在我可以配前年的材料明细在后面,然后做账?前年也没有暂估入库
老师,你好,我2022年12月暂估销售费用10万,但是没有收到发票,发票是在2023年3月开的费用发票15万,请问现在怎么入账? 12月入账是:借:销售费用 10万 贷:其他应付款-预提费用
老师,2018年的设备没有发票但暂估入库了,现在2023年收到发票了,应该怎样做财务处理,怎样做会计分录呢?
2023年预充的运费,现在用完了收到发票,但是2023年没有暂估,现在怎么入账
商贸公司或劳务公司或个人频繁往公司账户转款,没有真实交易,只挂往来款,没有合同或其他资料,如果税局查账会给公司带来哪些风险?
收到销售费用负数发票 进项税额已抵扣 怎么做分录
非贸付汇代扣代缴税金(支付国外专利代理申报服务费),是源泉扣缴还是指定扣缴
老师,这是一家家电维修商行,个体户,主要是海尔的售后服务,进出票差额相当大,现在要建账,这个应该注意哪些问题?
老师,在什么情况下,资产小于负债+所有者权益
请问本公司去外边加工承包费每承包年度付了18.48期初设备折旧费14734.24/月这个要怎么做会计分录
你好老师,公司做股权转让,注册资本1000万认缴制度,股东要转让30%股份给法人,那转让方原值要填哪个,还有企业账面净资产是不是看资产负债表所有者权益合计呢
老师,有一个固定资产,当时没有预留残值,现在折旧已经计提完了,账面余额是零,但是现在还在用,需要怎么处理?
老师,现有公司一般纳税人,已经好几年没有经营,只正常0申报,现账上挂账应收180万,其他应收25万,库存50万,应付及其他应付154万,老板要注销这个公司,账上咋办?
请问如果算近五六年的累计的资产负债率怎么算?
是的,2023年发生的费用
你好,这个你现在要做要记录,借以前年度损益调整运费,贷,预付账款。
那以前年度损益调整要怎么结转啊
您好借,利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整
好的,谢谢
你好,不用客气的了。