亲,技术转让所得=收入-成本=1000-300=700 根据税法规定,技术转让所得<500万的部分,免征企业所得税,超过部分减半征收企业所得税,本题700万元转让所得中,500万免征。200万减半征收所得税,那么200万技术转让所得在企业所得税上的应纳税所得额为100万
这道计算题的第4小题,图二是答案,答案画红线的2019年的应纳税所得额为什么这么算,还有为什么要除以10,图二⭕ 出来了
老师,那个画红线的地方看不明白,可以解释一下吗
老师,第五大题的第二问的后面2小题,每股收益怎么做啊,我用红线画出来的地方都那里不应该用市价来计算吗?
真题24,不懂B 答案的账面价值为什么要这么算,我画红线的地方没看懂
画红线的地方不是很理解,能不能通俗易懂解释下
携程分账的手续费,开票开的是服务费,入财务费用手续费可以吗
空白发票丢失了,税局罚款吗
老师 我们主要是加盟店已经有主营业务收入和主营业务成本,现在有直营店的营业收入要怎么记账呀
发现去年有一笔收入金额错误,少记了,现在应该怎么处理
老师,为什么债务筹资会稳定公司的控制权呢,大白话给我讲讲呗,谢谢
老师,所得税报表,收入,今年是负数发票,收入为负数,所得税也成了负数了。这咋弄呀?
老师您好!请问公司安排员工每月在外面饭馆吃工作餐,饭馆开来发票餐饮服务.餐饮1200元.请问怎么做帐?谢谢!
请问一下印花税怎么计提
请问一哈,开具干香菇,木耳的专票和普票几个税点
老师,请问公司的车给别人碰了,对方修的车费用可以开给公司吗?
职工福利费按照工资薪金总额的14%扣除 职工教育经费按照工资薪金总额的8%扣除(超过部分可结转以后年度) 工会经费按照工资薪金总额的2%扣除 实际发生额和以上限额孰低的原则扣除