亲,技术转让所得=收入-成本=1000-300=700 根据税法规定,技术转让所得<500万的部分,免征企业所得税,超过部分减半征收企业所得税,本题700万元转让所得中,500万免征。200万减半征收所得税,那么200万技术转让所得在企业所得税上的应纳税所得额为100万

这道计算题的第4小题,图二是答案,答案画红线的2019年的应纳税所得额为什么这么算,还有为什么要除以10,图二⭕ 出来了
老师,那个画红线的地方看不明白,可以解释一下吗
老师,第五大题的第二问的后面2小题,每股收益怎么做啊,我用红线画出来的地方都那里不应该用市价来计算吗?
真题24,不懂B 答案的账面价值为什么要这么算,我画红线的地方没看懂
画红线的地方不是很理解,能不能通俗易懂解释下
网银对公转给私人账户的货款,应该计入什么会计分录
生产型出口企业,出口购入的库存商品,享受免税政策,进项税额不得抵扣,那我的采购发票,是不是可以直接和对方要普票?这样就不用进项税额转出了?是吗?
年审报告是审计报告吗?
你好。个体户收入30万,没有成本,要缴纳多少钱的所得税
请问老师,运输公司,柴油费,租赁费入哪个科目
去年没计提企业所得税,今年年初直接缴纳了,做的借应交税费-应交企业所得税,贷银行存款,那么别的没做,那么这个应交税费-应交企业所得税的借方余额怎么处理?是要补提转入“所得税费用”科目吗?还是进入“以前年度损益”科目?
老师,办理股权变更事宜,税务通过了,工商登记了,后面还有哪些变更的不
假设一辆车纯赚1000,在有进项票的情况下,加价多少呢
老师:我们有10来个营业执照,都有开票收款,其中包括一个一般纳税人,一个有限公司,一个个体户,一个香肠厂,这4个我正常做账上报的,余下都是个体户,每月开票都不开超的,也就不用做账,有几个是拿来就收款的,缓解收款的压力,都是店里员工是身份证或老板家人是身份证办的营业执照,,也有营业执照的地址原来都在实际经营的地址,因为有7间左右店面(店面是打通的),现在我要求后,有些是已经地址改走了,香肠厂的话是在开发区的,人员工资都控制在6000左右,这样不用交个税,因为超的蛮多的,工资高是因为一天时间久,所以工资高。昨天我们老板说,去年我们一个电商客户采购香肠100多万,他是用他的私户打到我们的私户
11月6日办税务下个报个税工资薪金,还是这个月报啊
职工福利费按照工资薪金总额的14%扣除 职工教育经费按照工资薪金总额的8%扣除(超过部分可结转以后年度) 工会经费按照工资薪金总额的2%扣除 实际发生额和以上限额孰低的原则扣除