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一月份的进项发票账里做了,但一月没有勾选抵扣,现在和四月份的票一起认证抵扣了,但是账表数据就不一样了怎么处理

2024-05-11 17:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-11 17:25

你好,你四月份认证了就一致了

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快账用户6723 追问 2024-05-11 17:47

一月份账表数据就不一致,怎么办,我是刚接手的,前任会计是个没证的,很多账都 是错乱的

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齐红老师 解答 2024-05-11 17:48

一月份的时候认证了,账上没做,就和账上不一致,但是您四月份把这张认证的时候就不需要做账了,因为一月份做账了,这样就一致了

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你好,你四月份认证了就一致了
2024-05-11
同学你好,属于进项税额的1月份哈。
2024-02-04
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。 然后重新开
2023-06-22
你好,同学 补做一笔进项税转出 借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2024-01-14
你好,当时认证的发票怎么做的?
2022-07-20
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