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请问老师,我们是一家医院,我们支付的物业管理权转让费应该如何做账

2024-05-12 08:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-12 08:29

你好!这个你可以计入借银行存款 贷预收账款 然后每个月摊销。计入其他业务收入

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快账用户6485 追问 2024-05-12 08:35

老师,我们是付款给这个物业一年的物业管理权转让费用,我们要做借预付账款,贷银行存款,收到发票一次性计入长期待摊费用,每个月摊销计入其他业务成本中,有收入就计入其他业务收入,没有就只做摊销部分呢

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齐红老师 解答 2024-05-12 08:36

你好!你是付款的话,计入预付账款 然后每个月摊销。这个建议你摊销的时候入管理费用-服务费,不用入成本

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快账用户6485 追问 2024-05-12 08:39

老师,我们后期收到发票,因为是一年没超过一年可以直接摊销,不需要计入长期待摊,再从长期待摊摊销哈,直接从预付里面摊销进费用哈

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齐红老师 解答 2024-05-12 08:41

你好!你可以从预付里面

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快账用户6485 追问 2024-05-12 08:43

好的老师,如果我们这次付款是两年的使用费,我们就收到发票先入长期待摊,再从长期待摊里面按月摊销入费用吗

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齐红老师 解答 2024-05-12 08:45

你好!是的,就是这样了

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你好!这个你可以计入借银行存款 贷预收账款 然后每个月摊销。计入其他业务收入
2024-05-12
您好,同学,这笔费用计入培训费。
2020-11-06
你好,如果分期付款是第三方提供的资金的话,相当于医院收到全款了,第三方享受利息和承当风险,医院做账就是直接收款。 如果是医院本身提供的融资服务,那么就按照提供融资租赁的方式计入未确认融资收益和长期应收款核算。 第三方提供融资服务,也是按照提供融资租赁方式核算。
2020-09-23
你好,可以进账,作为管理费用开办费。
2020-11-30
1.收到上级部门拨付的资金时,可以记录一笔收款,分录如下: 借:银行存款 贷:上级补助收入 1.使用这笔资金购买设备时,可以记录一笔支出,分录如下: 借:固定资产(设备) 贷:银行存款 1.由于设备属于方舱医院,需要在固定资产账户中注明该设备的归属,可以在固定资产账户中开设一个子账户,用于记录方舱医院的固定资产。 2.在后续的运营过程中,需要对该设备进行折旧处理,折旧费用可以计入方舱医院的运营成本中。
2023-12-18
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