你好!这个你可以计入借银行存款 贷预收账款 然后每个月摊销。计入其他业务收入

老师您好,我是一家事业单位医院的医保科,我们单位账走的是应收应付,收入和费用只有利息收入和手续费,我想问一下期末结转时该怎么结转
老师您好!我们是一家公立医院,上级部门要求我们代管方舱医院,拨付一笔资金购买设备(钱拨给我们医院,由我们支付购买,设备属于方舱医院),这批设备我们应该怎样进行账务处理呢?谢谢!
请问老师,我们是一家医院,我们支付的物业管理权转让费应该如何做账
您好老师,我们是一家主要经营养老医疗康复的集团公司,我们集团把物业管理权转让费付了一年,这样我们需要做什么分录,现在又收到他们给我们付的电费又要怎么入账
老师您好,我们是眼科门店,医疗废物处置费是一年后到期,一次性付清,对公转账并且收到发票,请问应该如何账务处理?
老师您好,请问小微安装公司承接零星安装的工人工资和零星材料费计入什么科目比较合适?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
老师,我们是付款给这个物业一年的物业管理权转让费用,我们要做借预付账款,贷银行存款,收到发票一次性计入长期待摊费用,每个月摊销计入其他业务成本中,有收入就计入其他业务收入,没有就只做摊销部分呢
你好!你是付款的话,计入预付账款 然后每个月摊销。这个建议你摊销的时候入管理费用-服务费,不用入成本
老师,我们后期收到发票,因为是一年没超过一年可以直接摊销,不需要计入长期待摊,再从长期待摊摊销哈,直接从预付里面摊销进费用哈
你好!你可以从预付里面
好的老师,如果我们这次付款是两年的使用费,我们就收到发票先入长期待摊,再从长期待摊里面按月摊销入费用吗
你好!是的,就是这样了