你好!这个你可以计入借银行存款 贷预收账款 然后每个月摊销。计入其他业务收入

老师好 我想问一下关于应收账款债权转让相关会计处理 比如我去医院做微整合计花费一万 我选择分期付款给医院本息合计一万一 那医院怎么做账呢 医院把这笔债权转让给第三方 第三方又应该怎么做账务处理呢
老师您好,我们是一家医院,外请专家来进行相关培训,支付专家5000元劳务费,请问该如何记账?
我们是社区医院,老板在2017年接过来的,当时转让费250万,请问这个转让费允许进账吗?应该如何做分录?
老师您好!我们是一家公立医院,上级部门要求我们代管方舱医院,拨付一笔资金购买设备(钱拨给我们医院,由我们支付购买,设备属于方舱医院),这批设备我们应该怎样进行账务处理呢?谢谢!
请问老师,我们是一家医院,我们支付的物业管理权转让费应该如何做账
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
老师,我们是付款给这个物业一年的物业管理权转让费用,我们要做借预付账款,贷银行存款,收到发票一次性计入长期待摊费用,每个月摊销计入其他业务成本中,有收入就计入其他业务收入,没有就只做摊销部分呢
你好!你是付款的话,计入预付账款 然后每个月摊销。这个建议你摊销的时候入管理费用-服务费,不用入成本
老师,我们后期收到发票,因为是一年没超过一年可以直接摊销,不需要计入长期待摊,再从长期待摊摊销哈,直接从预付里面摊销进费用哈
你好!你可以从预付里面
好的老师,如果我们这次付款是两年的使用费,我们就收到发票先入长期待摊,再从长期待摊里面按月摊销入费用吗
你好!是的,就是这样了