你好!这个你可以计入借银行存款 贷预收账款 然后每个月摊销。计入其他业务收入
老师好 我想问一下关于应收账款债权转让相关会计处理 比如我去医院做微整合计花费一万 我选择分期付款给医院本息合计一万一 那医院怎么做账呢 医院把这笔债权转让给第三方 第三方又应该怎么做账务处理呢
老师您好,我们是一家医院,外请专家来进行相关培训,支付专家5000元劳务费,请问该如何记账?
我们是社区医院,老板在2017年接过来的,当时转让费250万,请问这个转让费允许进账吗?应该如何做分录?
老师您好!我们是一家公立医院,上级部门要求我们代管方舱医院,拨付一笔资金购买设备(钱拨给我们医院,由我们支付购买,设备属于方舱医院),这批设备我们应该怎样进行账务处理呢?谢谢!
请问老师,我们是一家医院,我们支付的物业管理权转让费应该如何做账
老师,小公司没有做凭证的,只有收入支出,我要怎么去对这个账
老师,公司是做的钢结构,在厂里焊接后去工地安装,这种开13%的加工还是9%的建筑服务呢?
我的疑问是选项D,计算2021年利息收入的基数,以850还是1000?
老师,通过法人账号进入,同时添加两个办税员,没添加一次,法人都扫一次脸吗
这个题全上半年一般借款资本化率本金加权平均数时,按6/12?还是6/6?资本支出1800×2/6?还是2/12?
两个月考一门,还来得及吗,要怎么样学习才有效
我们公司已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,对方公司以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢
我们公司是一个快递公司,开票金额较大,所得税都是按照税负率交的,公司累计的未分配利润金额很大,该怎么处理呢?
你好!请问,小规模纳税人无票收入(不开销售发票)怎么做分录?
营业利润怎么填怎么算出来的
老师,我们是付款给这个物业一年的物业管理权转让费用,我们要做借预付账款,贷银行存款,收到发票一次性计入长期待摊费用,每个月摊销计入其他业务成本中,有收入就计入其他业务收入,没有就只做摊销部分呢
你好!你是付款的话,计入预付账款 然后每个月摊销。这个建议你摊销的时候入管理费用-服务费,不用入成本
老师,我们后期收到发票,因为是一年没超过一年可以直接摊销,不需要计入长期待摊,再从长期待摊摊销哈,直接从预付里面摊销进费用哈
你好!你可以从预付里面
好的老师,如果我们这次付款是两年的使用费,我们就收到发票先入长期待摊,再从长期待摊里面按月摊销入费用吗
你好!是的,就是这样了