您好,本来就是这样的,权责发生制,成本费用计提在当月

老师,我2月份的工资3月份发,然后我4月份申报个税,这应该是没有问题,对吧?然后4月份申报的时候显示所属期是三月份,对吗?
老师,个税申报按发放的次月,我3月份在甲公司任职,4月份在乙公司入职要在6月份报5月份所属期实际发放4月份工资,这样我在乙公司个税工资5月份所属期到12月份所属期不等于乙公司企税计提工资4-12月份所属期,少了一个月的,有问题吗?
老师你好,我想问一下你看是有这么的情况,现在11月份申报10月份的工资薪金所得,然后嗯我10月份的时候,在个税系统里比如说申报了一个人,比如说申报了3000的工资,但是我记账的时候我没有计提也没有发放,嗯,然后呢,这个人的工资他确实也不是在10月份发放的,我只是个税申报了他,但是账也没有记上,然后呢,嗯等到11月份的时候,我能够把我10月份申报的这个工资补上嘛,补提嘛,然后我确实这个工资也是在11月份发放的,然后连计提再发放都记到11月份可以吗?
老师你好,我想问一下4月所属期计提发放工资,然后5月份申报4月份的个税可以吗?
老师你好,嗯,所属期4月嗯发放的工资,然后当时就扣了工会经费了,然后实际上扣的时候是在5月份扣的,嗯,然后扣的这个工会经费,我在5月份做出去记账的时候再借管理费用,工会经费贷银行存款行吗?
未开票收入 怎么做会计科目
老师,实际货物已经销售了,当时忘了开票进来,但我们已经开票出去了,现在结转成本是负数 怎么办,小规模纳税人,票在这个月已经开进来了,但现在做9月的账,结完成本库存成负数了
老师,小规模企业所得税申报表季报填列利润总额是根据利润表(季报)的年末余额那列数据吗
老师,实际货物已经销售了,货我们也卖出去了,但票没有开进来,我们已经把票给开出去了,现在结转成本库存是负数了,怎么办
老师,用现金发放的工资凭证需要啥单据吗?
老师,你好,我们是纯外贸企业,我们的出口方式属于自营出口还是代理出口呢,我们的报关单抬头是我们公司的名字,境内发货人和生产销售单位都是我们公司自己的名字,只不过报关手续是委托的货代公司给报关的,运输也是货代公司给操作的,那我们属于哪一种出口方式呢?
在代理记账公司上班,初级会计师被老板拿去注册了代理记账公司,现在我离职了,要怎样做才能让自己的初级会计不被老板拿去注册公司?就是注册公司的那个代理记账跟我没关系呢
有什么重要的问题的?
燃气管道安装花了64万,这种是要折旧10年,还是摊销3年
老师,我把去工地干活干几天的临时工做成了应付职工薪酬-兼职工资,也正常申报个税了,这样可以吗
好的老师就是说我具体在当月嗯具体在4月,然后5月份申报4月个税的时候可以先报上去吗?但是我实际发放的时候,在5月份发也没事吧
因为现在的一个私人的企业发工资有时候会拖延,有时候准有时候拖延,这也很正常对吧?
您好,当然可以,其实在明年5.31汇缴前发放都是能税前扣除的,计提和发放是2条线
好的老师,就是所属期4月我做借管理,费用人工工资,待应付职工薪酬工资,等到我5月份的时候,嗯记账的时候做借应付职工薪酬工资待嗯银行存款
就是我5月份申报4月份个税的时候,嗯,把计提的那个数报上去就行,对吧?
您好,对的,就是这么操作的