你好,你们选择第2个的
我家收到农产品发票,发票金额比实际金额多了几百,在待处理农产品发票里选的部分属于自产农产品销售发票,也提交了,但是在抵扣勾选里没有,有知道咋回事的么[捂脸]
老师,公司是做园林绿化施工的,收到一张电子普票苗木发票,一张发票上面带有免税和带有税率的发票,因为是老项目,苗木发票不抵扣的,开除单位是***园艺场,单位是一般人纳税人性质,不过有在税务局有备案,自产自销的农产品实行免增增值税,苗木属于农产品就可以开免税发票,可他一张发票又有开了带税率的发票,对方给我讲还必须这么开,这种有没有涉税风险呀?
老师您好,我们是销售螃蟹的一般纳税人,我们的上游公司是农村合作社在10月31日前未申请自产自销农产品,在11月6日到税务局备案成功,然后把10月份开给我司的电子免税普票全部红冲,11月6日重新开具带有自产农产品销售的电子免税普票,在报10月份增值税的时候,没有进行发票勾选 ,直接用手工填写上去,10月份增值税申报成功,问题是现在11月份发票勾选里未勾选里还有我已报税的,如果在12月份申报税的时候怎么操作
老师好,我司是一般纳税人,收到对方公司开具的普通电子发票,是属于自产家产品销售,项目是苗木,税率是0,请问我司可以申请抵扣吗,如果能,在电子税务局怎样操作(备注:购入樟树34000棵,金额88400元及铁刀木34000棵,金额102000元,是用于工程项目里面的,购入茶叶苗10000棵,金额30000元,是用于自己苗圃种植,这个应该不会销售,以上三个品种是在同一张发票开具)
老师好,我司是一般纳税人,收到对方公司开具的普通电子发票,是属于自产家产品销售,项目是苗木,税率是0,请问我司可以申请抵扣吗,如果能,在电子税务局怎样操作(备注:购入樟树34000棵,金额88400元及铁刀木34000棵,金额102000元,是用于工程项目里面的,购入茶叶苗10000棵,金额30000元,是用于自己苗圃种植,这个应该不会销售,以上三个品种是在同一张发票开具)
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
1-3都是什么意思 呢
第一个这个销售方人家是自己种植的销售的,第二个是有一部分是自己种植自己销售
这个超市它不会自产自销的,他都是外购销售。
明白,谢谢老师
不用客气,工作愉快。